Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 8370 HL
Eingetragen
10.7.2008
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung von Unternehmen bei der Beschaffung von Führungskräften (Executives). Die Gesellschaft ist berechtigt die Vermittlung von Geschäftskontakten, sowie die Vermittlung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen zu tätigen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Übernahme von Vertriebs - und Marketingfunktionen im Bereich Industrie und Handel international wahr zu nehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen - insbesondere auch als persönlich haftende Gesellschafterin -. sowie andere Unternehmen zu gründen und alles tun, was der Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich ist

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Annette Riehm
seit 21.10.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dassendorf
25.000 €
66.67%
Dassendorf
12.500 €
33.33%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

EXECUTIVE PARTNER NETWORK GmbH

Aumühle

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2011 bis zum 31.03.2012

Bilanz

Aktiva

31.3.2012
EUR
31.3.2011
EUR
A. Anlagevermögen 29.095,00 36.673,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 82,00
II. Sachanlagen 29.093,00 36.591,00
B. Umlaufvermögen 667.695,65 731.278,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 172.917,49 176.253,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 494.778,16 555.025,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 952,20 687,80
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.997,34 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 703.740,19 768.639,30

Passiva

31.3.2012
EUR
31.3.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 121.218,13
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 96.218,13 -16.479,76
III. Jahresfehlbetrag 127.215,47 -112.697,89
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.997,34 0,00
B. Rückstellungen 208.805,68 169.050,08
C. Verbindlichkeiten 494.934,51 478.371,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 703.740,19 768.639,30

Anhang


 

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft im Berichtsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.
  

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Die im Geschäftsjahr erworbenen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.182,00 Euro berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel

Der Bestand an flüssigen Mitteln ist mit seinem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
  

III. Angaben zur Bilanz

Die ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

Sonstige Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 42.229,61 Euro. Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen in Höhe von 128.000,00 Euro.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 493.895,63 Euro.

Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 529,13 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht.
  

IV. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Geschäftsführerin Frau Annette Riehm, Kauffrau, geführt.

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gegenüber der Geschäftsführerin bestehen Forderungen in Höhe von 134.121,13 Euro, diese werden mit 2,5% p.a. bzw. 3% p.a. verzinst.

Entwicklung
Betrag in Euro
Stand Beginn Geschäftsjahr
141.587,75
Rückzahlungen im Geschäftsjahr
13.519,01
Neuvergaben im Geschäftsjahr
 6.052,39
Stand Ende Geschäftsjahr
134.121,13

  

V. Sonstige Pflichtangaben nach § 42 GmbHG

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 134.121,13 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

 

gez. Annette Riehm
Geschäftsführerin
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.04.2013 festgestellt.

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