Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52132
Eingetragen
19.4.2001
Branche
Errichtung von FertigteilbautenSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.
Gegenstand
die Ausführung von Hoch- und Tiefbausowie von Trockenbauarbeiten; ferner die Montage genormter Fertigteile sowie Holz-, Bautenschutz- und Bodenverlegungsarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Mladen Djurdjevic
seit 11.10.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

BLOCK - BAU GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 25.000,00
B. Anlagevermögen 1.010,00 3.270,00
I. Sachanlagen 240,00 2.500,00
II. Finanzanlagen 770,00 770,00
C. Umlaufvermögen 77.943,32 58.906,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.096,08 44.550,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.847,24 14.356,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten 710,66 1.041,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 79.663,98 88.218,71

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.689,54 31.604,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 6.604,99 4.714,58
III. Jahresfehlbetrag 6.915,45 -1.890,41
B. Rückstellungen 3.640,00 10.230,13
C. Verbindlichkeiten 51.334,44 46.383,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 79.663,98 88.218,71

Anhang

für das Geschäftsjahr 2010
1. Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die BLOCK - BAU GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 HGB.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Per 1.1.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt. Die Umstellungseffekte wurden durch die Erstellung einer BilMoG-Eröffnungsbilanz dokumentiert.

Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

2. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der BLOCK - BAU GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände € 73.096,08 € 32.967,64 € 44.550,27 € 32.146,65

Die Forderungen beinhalten per 31.12.2010 ausstehende Einlagen i.H.v. € 25.000,00 (Vorjahr: € 0,00)

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von € 531,58 (Vorjahr: € 850,54) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Rückstellungen für Archivierungskosten bezüglich der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten € 51.334,44 € 46.273,67 € 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten € 46.383,59 € 38.592,82 € 0,00

Zum 31.12.2010 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. € 22.270,18 (Vorjahr: € 22.270,18).

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Mladen Djurdjevic, Mainz, Kaufmann.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Frankfurt am Main, den 29. März 2012

Mladen Djurdjevic

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.3.2012.

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