Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 119080
Vorher
Beauty - Case GmbH
Eingetragen
5.7.1995
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist die Anmietung, Vermietung, Verwaltung und An- und Verkauf von Immobilien, ferner die Erbringung von Dienstleistungen für die Immobilienbranche und Beteiligungsgeschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Marietta Henrichs
seit 21.5.2024
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Karios GmbH

Wangerland

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2011 bis zum 31.03.2012

Bilanz

Aktiva

  31.3.2012
EUR
31.3.2011
EUR
A. Anlagevermögen 99,50 197,50
I. Sachanlagen 99,50 197,50
B. Umlaufvermögen 74.676,46 64.704,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 60.659,38 50.693,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 22.046,40 23.450,96
II. Wertpapiere 13.586,30 13.586,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 430,78 424,65
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 155.801,04 143.874,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 230.577,00 208.776,70

Passiva

   
  31.3.2012
EUR
31.3.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 127.822,97 127.822,97
II. Verlustvortrag 271.697,70 270.233,56
III. Jahresfehlbetrag 11.926,31 1.464,14
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 155.801,04 143.874,73
B. Verbindlichkeiten 230.577,00 206.037,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 68.545,47 44.005,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.739,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 230.577,00 208.776,70

Anhang

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gem. § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Software) werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Anschaffung bewertet.

Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Für einen Teil der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die die Voraussetzungen des § 240 Abs. 3 HGB erfüllen, werden Festwerte angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert bzw. mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital der Versicherungsgesellschaft angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungen werden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten 5oo € übersteigt.

Pensionsrückstellungen werden in Höhe der anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätze und gem. § 6a EStG mit dem Teilwert unter Verwendung der "Heubeck'schen Richttafeln" gebildet.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt ihrer Entstehung bzw. mit dem Mittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet. Das Disagio für aufgenommene Darlehen wird gem. § 250 Abs. 3 HGB aktiv abgegrenzt und durch planmäßige jährliche Abschreibungen getilgt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 HGB ergeben sich unmittelbar aus dem Jahresabschluss, soweit sie nachfolgend nicht aufgeführt sind.

Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2015 festgestellt.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:

Marietta Henrichs

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2015 festgestellt.

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