Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 10615
Vorher
Set up international Gesellschaft für kreativen Veranstaltungsbau mbH
Eingetragen
18.4.2002
Branche
Montage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und MessenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Planung und Organisation sowie Auf- und Abbau von raumbildenden, technischen und dekorativen Ausbauten für Messen, Kongresse und Veranstaltungen. Ferner Herstellung, Handel und Vertrieb, Import und Export von Elektroartikeln und Aluminium-Profilsystemen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Tim Hammes
seit 14.7.2010
Prokura
Franz Hammes
seit 18.4.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
51.00%
49.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Franz Hammes
Am Weiler Hof 18, 40668 Meerbusch (D)
25.500 DM
51.00%
Tim Hammes
Am Fährweg 104, 41468 Neuss (D)
24.500 DM
49.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

setUp International GmbH

Meerbusch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 368.008,00 402.153,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 357.181,00 389.652,00
II. Sachanlagen 10.827,00 12.501,00
B. Umlaufvermögen 337.980,10 410.056,16
I. Vorräte 239.793,00 204.690,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.187,20 80.067,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46.999,90 125.298,81
Aktiva 705.988,10 812.209,16

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 253.108,35 291.722,77
I. Gezeichnetes Kapital 25.565,00 25.565,00
II. Gewinnvortrag 266.157,77 264.229,11
III. Jahresfehlbetrag 38.614,42 -1.928,66
B. Rückstellungen 3.500,00 32.000,00
C. Verbindlichkeiten 449.379,75 488.486,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 354.935,31 388.486,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 94.444,44 100.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern 149.882,00 147.813,40
Passiva 705.988,10 812.209,16

Anhang


1. Rechtsgrundlagen und formale Darstellung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurden in beschränktem Umfang in Anspruch genommen. Danach entfällt u. a. die Verpflichtung zur Erstellung eines Lageberichtes.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode berechnet und erfolgen bei Zugängen im Wirtschaftsjahr zeitanteilig. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis € 800,00 werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Marktpreisen bilanziert.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert aktiviert. Risikobehafteten Beträgen wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten und Forderungen in ausländischen Währungen werden im Laufe des Jahres mit dem jeweiligen amtlichen Wechselkurs bewertet.
Zum Abschlusszeitpunkt werden der niedrigere Umrechnungskurs für Forderungen und der höhere Umrechnungskurs für Verbindlichkeiten aus dem Vergleich des bisherigen Wechselkurses und dem Wechselkurs am Bilanzstichtag zugrunde gelegt. Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Nachfolgende Erläuterungen enthalten die aufgrund der gesetzlichen Vorschriften zu einzelnen Posten der Bilanz zu machenden Angaben.

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens mit den historischen Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen befindet sich in den Arbeitspapieren zum Jahres-abschluss. Auf die gesonderte Darstellung als Anlage zum Anhang wurde nach § 274 a HGB verzichtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, die Kreditverbindlichkeiten in Höhe von € 94.444,44 von mehr als 5 Jahren. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von € 149.882,00. Diese Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von 5 Jahren.

4. Sonstige Angaben

Organe

Geschäftsführer ist Herr Franz Hammes. Herr Tim Hammes ist Prokurist.

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird nicht in einen Konzernabschluss
einbezogen.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Franz Hammes (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2022 festgestellt.

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