Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 131627
Eingetragen
15.4.2004
Branche
Großhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnGroßhandel mit chemischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Der Handel und der Vertrieb mit Hygieneprodukten sowie Pflege- und Reinigungsmitteln für Gewerbebetriebe und Haushalte.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Bartels
seit 20.9.2006
Geschäftsführer
Michael Gottschling
seit 20.9.2006
Geschäftsführer

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

MultiTect GmbH

Nordhorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 67.271,00 65.125,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.919,00 912,00
II. Sachanlagen 4.352,00 4.213,00
III. Finanzanlagen 60.000,00 60.000,00
B. Umlaufvermögen 350.069,71 263.068,54
I. Vorräte 30.707,68 25.878,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.576,66 74.398,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 21.670,50 22.667,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 266.785,37 162.791,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 238,72 1.137,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 417.579,43 329.330,76

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 334.236,48 268.174,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 232.987,29 164.592,54
III. Jahresüberschuss 76.249,19 78.581,51
B. Rückstellungen 53.441,71 44.535,00
C. Verbindlichkeiten 29.901,24 16.621,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 29.901,24 16.621,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 417.579,43 329.330,76

Anhang zum 31. Dezember 2014

MultiTect GmbH, Walther-Bothe-Str. 1, 48529 Nordhorn

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Angaben

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten

Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Angaben nach § 42 Abs.3 GmbHG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände planmäßig linear vorgenommen.

Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Einzelanschaffungswert unter 410,00 € wurden im Jahr der Anschaffung als Zugang erfasst, wobei gleichzeitig eine Vollabschreibung entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen wurde.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Prüfung der Wertansätze des Vorratsvermögens war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeiten bis 1 Jahr 1 - 5 Jahre größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.929,70 € 0,00 € 0,00 €
sonstige Verbindlichkeiten 24.971,54 € 0,00 € 0,00 €
Gesellschafterdarlehen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe: 29.901,24 € 0,00 € 0,00 €

Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 76.249,19 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch

Herrn Frank Bartels Gesellschafter-Geschäftsführer

und

Herrn Michael Gottschling Gesellschafter-Geschäftsführer

ausgeführt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen 0,00 €
Verbindlichkeiten 0,00 €

 

Nordhorn, 16. November 2015

Frank Bartels

Michael Gottschling

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. Michael Gottschling, Gesellschafter-Geschäftsführer

gez. Frank Bartels, Gesellschafter-Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2015 festgestellt.

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