Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 210555
Eingetragen
20.6.2016
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
die ambulante Kranken- und Altenpflege.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Katja Blum
seit 20.6.2016
Geschäftsführer
Doris Menneking
seit 20.6.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Edith-Stein-Weg 21, 49205 Hasbergen
12.500 €
50.00%
Weidenstr. 3, 49205 Hasbergen
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hand in Hand GmbH

Hasbergen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 25.604,00 30.192,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 219,00 1.090,00
II. Sachanlagen 25.385,00 29.102,00
B. Umlaufvermögen 207.848,64 286.000,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 135.230,93 130.992,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.000,00 3.000,00
davon gegen Gesellschafter 96,95 1.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 72.617,71 155.007,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.346,79 11.892,33
Aktiva 240.799,43 328.084,69

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 185.629,46 213.013,04
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 188.013,04 140.550,64
III. Jahresfehlbetrag 27.383,58 -47.462,40
B. Rückstellungen 11.542,80 53.812,41
C. Verbindlichkeiten 43.627,17 61.259,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 43.627,17 61.259,24
davon gegenüber Gesellschaftern 20.703,00 35.103,98
Summe Passiva 240.799,43 328.084,69

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Hand in Hand GmbH hat ihren Sitz in Hasbergen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Osnabrück (HRB 210555).

Die Hand in Hand GmbH ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) und der besonderen Vorschriften für ambulante Pflegeeinrichtungen nach der Pflegebuchführungsverordnung aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

1. Allgemeine Angaben

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

2. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Soweit die beizulegenden Werte einzelner immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder EInlage in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 800,00 nicht übersteigen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

3. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu Bilanzposten

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00.

Verbindlichkeiten

Die Darlehensverbindlichkeiten sind durch Sicherungsübereignungen besichert.

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Es waren durchschnittlich 29 Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Hasbergen, den 14. Juni 2024

gez. Doris Menneking

gez. Katja Blum

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2024 festgestellt.

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