F.A.L.K. Facility Services GmbH

Ulmer Straße 348, 70327 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 787216
Vorher
F.A.L.K. Landschaftspflege GmbH
Eingetragen
28.12.2017
Branche
Garten- und LandschaftsbauAllgemeine GebäudereinigungErbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist a) die Beratung und / oder Ausführung von Leistungen im Zusammenhang der Erstellung, Umgestaltung, Unterhaltung, Pflege und Reinigung von Freiflächen wie beispielsweise Parkflächen, Außenanlagen von öffentlichen Gebäuden, Industrie und Gewerbe, Grünflächen im öffentlichen und privaten Wohnungs- und Siedlungsbau, Straßenbegleitgrün, Friedhöfe, Freizeit- und Sportplätze sowie private Grünflächen, insbesondere Gärten, Teichanlagen, Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung, b) das Herstellen von Flächen, Mauern und Abtrennungen aus Pflaster- und Naturstein sowie sonstige in diesem Zusammenhang notwendigen Erd-, Holz- und Wasserarbeiten, c) die Grunderfassung mit anschließender Baumkontrolle nach ZTV im Sinne von Erkennen verkehrsgefährdender Schäden an Wurzel, Stamm und Krone sowie notwendiger Baumpflegemaßnahmen. Das Ergreifen von sämtlichen Maßnahmen zur Sicherung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst inkl. Dachräumungen und Schneeabtransport d) die Erbringung von sonstigen Leistungen, die dem Geschäftszweck dienlich sind. e) Ferner werden Gebäudereinigungsarbeiten aller Art sowie Hausmeisterdienste angeboten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sükrü Atay
seit 25.11.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ahmet Atay
Ludwigshafen am Rhein
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

F.A.L.K. Facility Services GmbH

Stuttgart (vormals: Ludwigshafen/Rhein)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 368.050,00 312.912,00
I. Sachanlagen 368.050,00 312.912,00
B. Umlaufvermögen 1.035.485,91 701.930,28
I. Vorräte 120.775,66 45.290,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 826.901,53 627.915,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 53.921,99 114.910,07
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 12.500,00 12.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 87.808,72 28.725,18
Aktiva 1.403.535,91 1.014.842,28

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 68.137,26 42.923,89
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 17.923,89 153.290,57
III. Jahresüberschuss 25.213,37 -135.366,68
B. Rückstellungen 64.630,04 75.959,55
C. Verbindlichkeiten 1.270.768,61 895.958,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 862.722,67 472.882,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 372.545,95 423.076,15
Summe Passiva 1.403.535,91 1.014.842,28

Anhang

A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 25.000 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 898.222,66 Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 372.545,95 Euro

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 0,00 Euro
Verbindlichkeiten 0,00 Euro

D. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

 

Atay Sükrü

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.09.2025 festgestellt.

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