ALIBAU
GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
17.294,49 |
13.129,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
0,00 |
| 2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
17.294,49 |
13.129,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
17.294,49 |
13.129,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
103.113,36 |
25.622,32 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
70.642,17 |
20.570,51 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
62.108,00 |
20.360,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
8.534,17 |
210,51 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
32.471,19 |
5.051,81 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| E.
Aktive latente Steuern |
0,00 |
0,00 |
| F.
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
120.407,85 |
38.751,32 |
Passiva
|
|
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A.
Eigenkapital |
66.507,49 |
12.960,12 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen
passivisch abgesetzt) |
0,00 |
0,00 |
| 2.
gezeichnetes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 3.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| davon
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
460,12 |
0,00 |
| V.
Jahresüberschuss |
53.547,37 |
460,12 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
11.676,70 |
1.027,08 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
6.676,70 |
1.027,08 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
5.000,00 |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
42.223,66 |
24.764,12 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
29.863,10 |
24.764,12 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
12.360,56 |
0,00 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| F.
Passive latente Steuern |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
120.407,85 |
38.751,32 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2014 - 31.12.2014
EUR |
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse (GKV) |
777.380,00 |
183.524,00 |
| 2.
andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge (GKV) |
-11.000,00 |
0,00 |
| 4.
Materialaufwand (GKV) |
-586.020,86 |
-148.106,58 |
| 5.
Personalaufwand (GKV) |
-58.820,53 |
-15.313,89 |
| 6.
Abschreibungen (GKV) |
-4.857,62 |
-872,67 |
| 7.
sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) |
-57.275,00 |
-13.463,29 |
| davon
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
500,00 |
-3.724,00 |
| a)
Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
-12.000,00 |
-8.400,00 |
| b)
Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung
(ohne Grundstücke) |
0,00 |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-461,88 |
-617,00 |
| d)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-13.869,65 |
-2.672,22 |
| e)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
0,00 |
| f)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-132,27 |
-194,12 |
| g)
andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-30.811,20 |
-1.579,95 |
| 8.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 9.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 10.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 11.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
-248,37 |
| 13.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
59.905,99 |
1.795,20 |
| 14.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 15.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 17.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-5.649,62 |
-1.027,08 |
| 18.
sonstige Steuern |
-709,00 |
-308,00 |
| 19.
Jahresüberschuss |
53.547,37 |
460,12 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben
Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von
gerundeten Beträgen (volle EUR) die
kaufmännischen Rechenregeln beachtet.
Korrespondierende Summen wurden ungerundet berechnet und
danach das jeweilige Ergebnis gerundet. Der Jahresabschluss
wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der
§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den
ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes
aufgestellt. Im Interesse einer besseren
Übersichtlichkeit sind in der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung einzelne Posten gemäß §
265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefasst.
B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden sowie zur Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung
Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der
Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
(§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Bei Aufstellung der Bilanz
und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
wurden zum Nennwert unter Abzug gebotener
Wertberichtigungen bilanziert. Soweit in den Forderungen
Fremdwährungsforderungen enthalten sind, sind diese
mit dem Stichtagskurs bewertet. Die flüssigen Mittel
wurden in allen Fällen mit dem Nennwert
angesetzt.Rechnungsabgrenzungsposten wenn überhaupt
vorhanden, sind nur für wesentliche Posten gebildet
worden.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag passiviert und bei einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr abgezinst. In dem Posten "Andere
betr. Aufwendungen" sind Aufwendungen wie: Porto, Telefon,
Internet, Bürobedarf, Kosten des Geldverkehrs und
sonstiger Betriebsbedarf. Es wurde eine außer
bilanzielle Ansparabschreibung nach § 7g EStG für
künftige Anschaffungen in Höhe von 30.000,00
€ gebildet.
Die Zahl der 2014 durchschnittlich beschäftigten
Arbeitnehmer betrug: 4 (Ort, Datum) 21. Dezember 2015 Der
Geschäftsführer: Asen Atanasov
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