Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 722795
Vorher
M-Tec GmbH
Eingetragen
5.11.2008
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungBearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Prozessentwicklung in den Bereichen spanender und spanloser Bearbeitung von Metallen und Kunststoffen sowie die Herstellung von Komponenten aus Metall und Kunststoff für den allgemeinen Fahrzeug- und Maschinenbau

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Matthias Maier
seit 19.8.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Robert-Bosch-Straße 17, 73550 Waldstetten
165.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

m-tec Industry GmbH

Waldstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben

Die m-tec Industry GmbH hat ihren Sitz in Waldstetten. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Ulm, unter HRB 722795 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie der Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Die Übrigen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden linear über die erwartete Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Für Werkzeuge wurden Festwerte gebildet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Zinsverlusten und Mahnkosten wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. EUR 1.811.499,90 (im Vorjahr EUR 1.484.680,60) enthalten.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind in voraussichtlicher Höhe auf Basis steuerlicher Vorschriften gebildet.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben (wie im Vorjahr) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind EUR 36.811,06 (im Vorjahr EUR 39.694,53) aus Steuern und EUR 0,00 (im Vorjahr EUR 801,76) im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

III. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen mit einem Jahresbetrag von ca. EUR 738.300.

Diese resultieren aus zwei Gebäudemietverträgen und einem Pachtvertrag über bewegliche Vermögensgegenstände.

Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 0 Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Matthias Maier, er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Waldstetten, 17. Februar 2025

Matthias Maier

Amtsgericht Ulm, HRB 722795

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

Vorjahr
T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werten 1,00 0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.092,00 4
1.093,00 4
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 15.311,00 20
2. Technische Anlagen und Maschinen 85.554,00 94
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 274.193,00 302
375.058,00 417
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 26.037,50 26
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 682.160,49 0
3. Genossenschaftsanteile 50,00 0
708,247,99 26
Summe Anlagevermögen 1.084.398,99 447
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 164
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 206
3 Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 45
0,00 415
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32.185,42 548
2. Sonslige Vermögensgegenslände 2.194.568,42 1.710
- davon gegen Gesellschafter € 232.899,61 (TE 91)
2.226.753,84 2.258
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 481,852,76 539
Summe Umlaufvermögen 2.708.606,60 3.213
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.207,57 0
3.795.213,16 3.660

PASSIVA

Vorjahr
T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 165.000,00 165
II. Kapitalrücklage 1.000.000,00 1.000
III. Gewinnvortrag 1.847.722,83 1.521
IV. Jahresüberschuss 497.475,61 327
Summe Eigenkapital 3.510.198,44 3,013
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 187.313,50 129
2. Sonstige Rückstellungen 30.000,00 93
217.313,50 222
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 206
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (T€ 206)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 30.699,92 0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 30.699,92 (T € 0)
3. Sonstige Verbindlichkeiten 36.811,06 219
- davon aus Steuern € 36.811,06 (T€ 40)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (TE 1)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 36.811,06 (T € 219)
67.510,98 425
D. Rechnungsabgrenzungsposten 190,24 0
3.795.213,16 3.660

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