Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 21071
Eingetragen
10.3.2008
Branche
Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, SuchtbekämpfungAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungSonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Der Betrieb von Einrichtungen zur stationären und teilstationären medizinischen Rehabilitation Suchtkranker, die ambulante medizinische Rehabilitation Suchtkranker (Nachsorge), der Betrieb von Wohnungseinrichtungen für Suchtkranke einschließlich des ambulant betreuten Wohnen und die Betreuung, Beratung und Förderung anderer sozialer Projekte und Erschließung weiterer gemeinnütziger Geschäftsbereiche im Suchthilfebereich.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sandra Averdung
seit 6.1.2021
Geschäftsführer
Laura Wagner
seit 6.1.2021
Geschäftsführer
Marzena Kulla
seit 6.1.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
33.00%
33.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Dortmund
8.334 €
33.33%
Lünen
8.334 €
33.33%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

nado gGmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 13.705,00 22.199,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 892,00 1.487,00
II. Sachanlagen 12.813,00 20.712,00
B. Umlaufvermögen 560.131,15 591.840,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 155.107,83 179.960,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 405.023,32 411.879,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.619,64 6.214,43
Summe Aktiva 576.455,79 620.254,07

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 513.774,99 584.964,89
I. Gezeichnetes Kapital 25.002,00 25.002,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 292.400,00 365.400,00
III. Gewinnvortrag 194.562,89 167.798,57
IV. Bilanzgewinn 1.810,10 26.764,32
B. Rückstellungen 43.278,13 12.143,82
C. Verbindlichkeiten 19.402,67 23.145,36
Summe Passiva 576.455,79 620.254,07

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft wird in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma "nado gGmbH" geführt.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederung-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH - Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gem. §267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§288,326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

I. Gliederungsgrundsätze und Darstellungsstetigkeit

Von den Gliederungsgrundsätzen und der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich nicht abgewichen. Die Forderungen ggü. dem nado e.V. wurden im Berichtsjahr unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen, im Vorjahr erfolgte der Ausweis noch unter den Sonstigen Vermögensgegenständen.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen sind nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen, erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und entsprechen den steuerlichen Abschreibungen.

Von der Bewertungsfreiheit/ Sofortabschreibung für Geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelwert bis EUR 800,00 gem. § 6 Abs.2 EStG n.F. wird in diesem Kalenderjahr angeschaffte Gegenstände in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

3. Bank- und Kassenguthaben

Bank- und Kassenguthaben werden zu Nominalwerten angesetzt.

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten werden gem. §250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

IV. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten. Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, denen Beträge zugrunde liegen, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, so wurden diese zum Tageskurs umgerechnet.

B. Erläuterungen zu einzelnen Positionen

I. Allgemeines

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen bzw. Schulden zu anderen Bilanzpositionen (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB) ist nicht vorhanden.

II. Aktiv-Posten

Forderungen größer als 5 Jahre existieren nicht.

Die Forderungen gegen Gesellschafter/ verbundene Unternehmen betragen EUR 0,00 (Vorj. EUR 0,00).

III. Passiv-Posten

Bei den Gewinnrücklagen handelt es sich um zweckgebundene Rücklagen, die gemäß § 62 Abgabenordnung gebildet wurden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/ verbundene betragen EUR 0,00 (Vorj. EUR 0,00).

Verbindlichkeiten größer als 5 Jahre existieren nicht.

Die Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr betragen EUR 19.402,67 (Vj. EUR 23.145,36).

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von folgenden Personen wahrgenommen:

Von Frau Marzena Kulla, Frau Laura Wagner und Frau Sandra Averdung.

D. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerinnen seit dem 06.01.2021 sind Frau Marzena Kulla, Frau Laura Wagner und Frau Sandra Averdung.

 

Dortmund, den 31.10.2024

gez. Marzena Kulla

gez. Laura Wagner gez. Sandra Averdung

____________________ ____________________ ____________________

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 6.12.2024.

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