Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 671470
Vorher
KickInside GmbH
Eingetragen
6.6.2005
Branche
Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Erbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Verlegen von Zeitschriften
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Entwicklung, Organisation, Bereitstellung und Durchführung von Trainings, Aus- und Fortbildungsangeboten sowie der Vertrieb von Partnerprodukten - im Speziellen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Fußball und Gehirn-Körpertraining. Sowohl in Präsenzform als auch über digitale Medien.

Historie

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Management

NameRolle
Oliver Rehbach
seit 6.11.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
70.00%
Chris Bennet Bröker
30.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

74564 Crailsheim
17.500 €
70.00%
Chris Bennet Bröker
74731 Walldürn
7.500 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KickInside GmbH

Crailsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 49.735,00 41.568,00
I. Sachanlagen 49.735,00 41.568,00
B. Umlaufvermögen 24.499,14 13.416,06
I. Vorräte 1.480,00 950,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.767,27 1.442,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.251,87 11.023,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.676,26 3.626,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 76.910,40 58.610,16

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 24.923,70 13.938,01
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 26.408,11 26.408,11
III. Bilanzverlust 26.484,41 37.470,10
davon Verlustvortrag 37.470,10 48.868,66
B. Rückstellungen 2.782,00 2.230,00
C. Verbindlichkeiten 37.509,60 31.410,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 31.345,52 23.080,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.695,10 11.031,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 76.910,40 58.610,16

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.
Seit dem 01. Januar 2010 finden bei der Abschlusserstellung die geänderten Vorschriften des BilMoG Anwendung.
B. Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
B.1 Bilanzierungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit nicht im Folgenden anders erläutert.
B.2 Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Die einzelnen Posten wurden wie folgt bewertet:
ANLAGEVERMÖGEN:
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
UMLAUFVERMÖGEN:
Vorräte werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die liquiden Mittel entsprechen den Nominalwerten.
RÜCKSTELLUNGEN:
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
VERBINDLICHKEITEN:
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
RECHNUNGSABGRENZUNG:
Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den handelsrechtlichen Vorschriften gebildet.
WÄHRUNGSUMRECHNUNG:
Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten.
C. Erläuterungen und ergänzende Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Besondere Umstände die einer zusätzlichen Erläuterung bedürfen liegen nicht vor.
D. Sonstige Pflichtangaben
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Herrn Oliver Rehbach, kfm. Geschäftsleiter, geführt.
Angaben gem. § 42 Abs. 3 GmbHG
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen am Abschlussstichtag EUR 13.936,46.
Angaben gem. § 285 Nr. 9c HGB
Die zum Abschlussstichtag gewährten Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungsorgane betragen EUR 13.936,46 und werden mit 1,0 % p.a. verzinst.


Crailsheim, den 20. März 2013

gez. Oliver Rehbach
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2013 festgestellt.

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