Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 736272
Vorher
PVD Management Gesellschaft für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen mbH
Eingetragen
11.2.1999
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenAmbulante Betreuungsdienste für ältere Menschen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an a) der Kommanditgesellschaft unter der Firma PVD Pflegedienst Deutschland GmbH & Co. KG, Bad Liebenzell, deren Gesellschaftszweck die Pflege und Betreuung alter und kranker Menschen und der Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes ist, b) der Kommanditgesellschaft unter der Firma Privater Pflegedienst Dietmar Toll GmbH & Co Süd-Hessen KG, deren Gesellschaftszweck die Pflege alter Menschen und der Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes für kranke Menschen ist, c) der Kommanditgesellschaft unter der Firma Privater Pflegedienst D. Toll GmbH & Co Akademie für Aus- und Weiterbildung KG Naumburg Private Einrichtung, deren Gesellschaftszweck die Aus- und Weiterbildung ist, sowie die Übernahme der persönlichen Haftung bei anderen Kommanditgesellschaften. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens der Erwerb von Dienstleistungs- und Produktionslizenzen, die Herstellung von Büchern, Zeitschriften und sonstigen Druckerzeugnissen, sowie der Vertrieb und das Verlegen solcher Materialien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

PVD Management Gesellschaft für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen mbH

(vormals: PVD Management + Verlagsgesellschaft für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen mbH)

Bad Liebenzell

(vormals: Potsdam )

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.027,00 4.389,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.027,00 4.389,00
B. Umlaufvermögen 93.205,86 47.217,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.352,33 12.896,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.853,53 34.320,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.129,01 3.187,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.361,87 54.794,29

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 38.257,11 30.329,90
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 12.257,11 4.329,90
B. Rückstellungen 2.353,00 1.044,81
C. Verbindlichkeiten 63.751,76 23.419,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.361,87 54.794,29

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit


Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Sachanlagen:

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind in einer entsprechenden Gliederung des Anlagevermögens als Anlage zum Jahresabschluss gesondert ausgewiesen.

Eigenkapital:

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten:

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr beträgt EUR 63.751,76 (VJ: EUR 23.419,58); mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00).

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen sowie Haftungsverhältnisse:

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.


Zum Geschäftsführer war während des Berichtsjahres folgende Person bestellt:

Herr Markus Lepack, Betriebswirt, kaufmännischer Leiter.

Bad Liebenzell, den 12.06.2012

Markus Lepack



Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.7.2012.

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