dibkom TZ - Technikzentrum GmbH

Eldenaer Straße 34, 10247 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 203068
Vorher
dibkom TZ - Technikzentrum - GmbH
Eingetragen
12.2.2008
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieForschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften
Gegenstand
Forschung auf dem Gebiet der Breitbandkommunikation; Entwicklung technischer Lösungen für die aktuelle und perspektivische Anwendung in Breitbandkabelnetzen; Erarbeitung von technischen Empfehlungen für Hersteller, Kabelnetzbetreiber und Servicebetriebe; Erarbeitung von Lehrplänen für die theoretische und praktische Unterrichtsgestaltung in Seminaren für die Technik der Breitbandkabelnetze; Durchführung von Seminaren auf dem Gebiet der Breitbandkommunikation; Mitarbeit in Gremien der Breitbandkommunikationsbranche; Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Veröffentlichung von wissenschaftlichen Publikationen auf dem Gebiet der Breitbandkommunikation; Erstellung von Gutachten auf dem Gebiet der Breitbandkommunikation; Beratung für rechtsfähige und nicht rechtsfähige Körperschaften, Personenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen insbesondere Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Versicherungs- und Pensionsvereine, sonstige juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts

Historie

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Management

NameRolle
Tim Brauckmüller
seit 21.1.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
dibkom - Deutsches Institut für Breitbandkommunikation GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

dibkom - Deutsches Institut für Breitbandkommunikation GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

dibkom TZ - Technikzentrum - GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

AKTIVA

Bezeichnung EUR Geschäftsjahr 2013 Vorjahr 2012
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen   5.044,00 7.904,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte 368,17   0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.145,03   17.325,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.882,88 71.396,08 12.209,63
Summe AKTIVA   76.440,08 37.438,91

Passiva

     
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 20.520,66 45.520,66 -5.761,60
B. Rückstellungen   10.466,77 3.071,80
C. Verbindlichkeiten   18.330,81 15.128,71
D. Passive latente Steuern   2.121,84 0
Summe PASSIVA   76.440,08 37.438,91

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Grundsätze der Bilanzierung und Gliederung

a. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Rechnungslegung der Gesellschaft waren grundsätzlich die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) anzuwenden.

Im Jahresabschluss sind entsprechend der Regelung des § 246 HGB sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die zum Abschlussstichtag entstanden waren, berücksichtigt worden.

Von dem Wahlrecht eines zusammengefassten Ausweises in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung wurde keinen Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Besondere Umstände, die zusätzliche Angaben im Sinne des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB erforderlich gemacht hätten, liegen nicht vor.

b. Anmerkungen zur Gliederung

Die Darstellung des Jahresabschlusses, insbesondere die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Gliederung des vorhergehenden Jahresabschlusses. Geschäftszweigbedingte Ergänzungen der Gliederung oder die gesonderte Angabe und Erläuterung angepasster oder nicht vergleichbarer Vorjahreszahlen war nicht erforderlich.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Fertigung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden und gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde beachtet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Soweit der Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden die entsprechenden Forderungen mit dem Stichtagskurs am Bilanzstichtag bewertet.

2. Erläuterungen einzelner Bilanzposten

a. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde nach § 253 Abs. 1 HGB mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Diese Abschreibungen wurden mit Wirkung vom Beginn des Geschäftsjahres 2010 an allein nach den handelsrechtlichen Vorschriften, unabhängig von den steuerrechtlichen Regelungen vorgenommen und linear entsprechend der Nutzungsdauer verrechnet. Soweit dadurch Anpassungen der Abschreibungsbeträge der Vergangenheit erforderlich wurden, wurden die Saldenvorträge zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 entsprechend angepasst.

Bei den Zugängen von beweglichen Wirtschaftsgütern wurde der Abschreibungsbetrag in Anrechnung gebracht, der dem Zeitpunkt zwischen der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsgutes und dem Ende des Wirtschaftsjahres entspricht.

b. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Soweit die Bewertung mit den Herstellungskosten erfolgte, wurde mit den unter Einbeziehung der Aufwendungen des § 255 Abs. 2 HGB ermittelten Herstellungskosten bewertet. Diese enthalten neben den Material- und Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der notwendigen Material- und der Fertigungsgemeinkosten sowie den Wertverzehr des Anlagevermögens, soweit er durch die Herstellung der Wirtschaftsgüter veranlasst war. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht berücksichtigt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Einzelrisiken soweit erforderlich durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

c. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bei Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend der Regelung des § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB Abzinsungen vorgenommen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Finanzielle Verpflichtungen, die aus der Bilanz nicht ersichtlich sind und für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung wären, lagen nicht vor.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Auf den Ausweis aktiver latenter Steuern wurde verzichtet.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Thomas Lange. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Jahresabschluss wurde in Magdeburg am 20. November 2014 von Herrn Thomas Lange unterzeichnet.

Der Jahresabschluss wurde am 20. November 2014 durch Beschluss der Gesellschafterversammlung festgestellt.

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