Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 9412
Eingetragen
18.4.2007
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfEinzelhandel mit sonstigen medizinischen und orthopädischen ArtikelnGroßhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
Der Handel mit medizinisch technischem Zubehör soweit dieser nicht genehmigungsbedürftig ist oder Apotheken vorbehalten ist.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Claudia Lansche
seit 18.4.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Claudia Lansche
Rosshimmel 1 a, 88138 Hergenweiler
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lansche Versand GmbH

Weißensberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

BILANZ


AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2.581,00

3.375,00

II. Sachanlagen

43.974,00

56.879,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

33.004,00

31.770,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

41.903,40

47.570,11

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

161.729,43

102.616,20

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.256,24

5.451,94

Summe Aktiva

285.448,07

247.662,25


PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

84.866,38

81.761,30

III. Jahresüberschuss

40.865,85

3.105,08

B. Rückstellungen

59.744,00

29.937,00

C. Verbindlichkeiten

74.971,84

107.858,87

- davon aus Steuern

(20.174,18)

(39.502,06)

Summe Passiva

285.448,07

247.662,25

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I S. 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden sowohl linear als auch degressiv abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410 € werden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu den Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war (§ 253 IV HGB).
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.
Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.
Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I S. 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II S. 1 HGB).
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I S. 2 HGB).
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).
Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz
Umlaufvermögen
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen bestehen - wie im Vorjahr - keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt € 74.971,84 (Vorjahr: € 107.858,87). Davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 24.065,24 (Vorjahr € 46.974,32). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren belaufen sich auf € 0,00 (Vorjahr: € 0,00). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 III GmbHG) betragen € 14.070,65 (Vorjahr: € 19.615,44).

Sonstige Pflichtangaben
Geschäftsführer
Geschäftsführer im Berichtszeitraum war Claudia Lansche, Weißensberg.
Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 IV HGB verzichtet. Die Gesellschaft hat der Geschäftsführerin weder Vorschüsse oder Kredite gewährt, noch ist sie zu Gunsten der Geschäftsführerin Haftungsverpflichtungen eingegangen.

Weißensberg, den 16.07.2013

 

Claudia Lansche

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.07.2013

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