Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 88431
Eingetragen
22.7.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Roh- und SchnittholzUnternehmensberatung
Gegenstand
Unternehmensberatung, Dienstleistungen in der Telekommunikation, Dienstleistungen in der Datenverarbeitung, Handel mit Holzprodukten aller Art, Handel mit Einrichtungsgegenständen für den Innen- und Außenbereich, Veranstaltungsmanagement sowie Audio- und Videoproduktion.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Schmeisser
seit 22.7.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

PSM Consulting GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2009

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht. Das Rohergebnis ist zum Umsatz nicht gewachsen.

Wir sind im Telekommunikations- und Dienstleistungssektor sowie der Unternehmensberatung tätig und unterhalten keine Filialen.

Die Marktsituation ist im Bereich Telekommunikation seit Jahren rückläufig, da das mobile Kommunika-tionsnetz in Bezug auf die Antennenstandorte so gut wie komplett ist und keines weiteren Ausbaus bedarf.

Das Geschäft der Unternehmensberatung im Bereich Telekommunikation stagniert seit Jahren. Somit konzentriert sich das Unternehmen vollständig im Servicebereich.

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten sind stabil.

Die Finanzlage kann als normal bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungs-frist beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt.

Unsere Kapitalstruktur ist ausgewogen.

Eine Kreditlinie besteht nicht. Liquidationsengpässe bestehen nicht.

Unsere Ertragslage kann dem Geschäftsbereich entsprechend als normal bezeichnet werden.

Die Kostenstruktur ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Da kein Personal beschäftigt wird, bestehen keine Kosten für Personalaufwand.

Unsere wirtschaftliche Lage ist insgesamt als normal zu bezeichnen.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Es sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik zu erwarten. Unsere Marktposition betrachten wir als gefestigt.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Die Gesellschaft hat keine Währungsrisiken.

Gegen den Wettbewerb am Markt, vor allem gegen die zunehmende Osteuropa, muss durch innovative Geschäftspolitik reagiert werden.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist befriedigend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Die Gesellschaft benötigt kein Mahnwesen; Forderungsausfälle bestehen nicht.

Verbindlichkeiten werden innerhalb vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

III. Prognosebericht

Für 2010 rechnen wir mit einer weiterhin normalen Entwicklung unseres Unternehmens rechnen aber nicht mit einem Umsatzwachstum.

Unsere seit 2007 geänderte Geschäftspolitik trifft auf erfreuliche Resonanz bei den Kunden. Diese Strategie wird weiter fortgesetzt.

Die Ertragslage wird trotz Stagnation in 2009 weiterhin stabil bleiben.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

C. Zweigniederlassungsbericht

Die Gesellschaft unterhält keineZweigniederlassungen.

 

Berlin, den 31. Dezember 2009

Bilanz

Aktiva

  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Ausstehende Einlagen auf gezeichnetes Kapital   8.100,00 8.100,00
B. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen 0,00 379,36 406,00
C. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände 140,10 140,10 18,30
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   11.912,16 12.543,61
Summe   20.531,62 21.067,91

Passiva

     
  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 16.900,00   16.900,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 8.100,00   8.100,00
eingefordertes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss   1.259,24 3.624,20
III Vortrag auf neue Rechnung   -33.933,70 -38.365,09
nicht gedeckter Fehlbetrag   11.912,16 12.543,61
B. Rückstellungen   0,00 0,00
Steuerrückstellungen 0,00   0,00
sonstige Rückstellungen 0,00   0,00
    0,00 0,00
C. Verbindlichkeiten      
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14,07   19,12
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 14,07 (Euro 19,12)      
sonstige Verbindlichkeiten 20.531,62   21.121,91
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 16.396,49 (Euro 21.240,69)   20.545,69 21.141,03
- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 0,00)      
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 20.531,62 (Euro 21.141,03)      
Summe   20.545,69 21.141,03

Gewinn- und Verlustrechnung

  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse   6.568,20 8.222,90
2. Gesamtleistung   6.568,20 8.222,90
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen      
a) ordentliche betriebliche Erträge 0,00   0,00
aa) sonstige ordentliche Erträge 0,00   0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00   0,00
    0,00 0,00
4. Abschreibungen      
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   379,36 98,68
5. Sonstige betrieblliche Aufwendungen      
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen      
aa) Fahrzeugkosten 1.478,40   1.613,52
ab) Werbe- und Reisekosten 501,00   748,10
ac) Kosten der Warenabgabe 0,00   0,00
ad) verschiedene betriebliche Kosten 2.829,20   2.017,40
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00   0,00
    4.808,60 4.379,02
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0,00 0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   1.380,24 3.745,20
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00   0,00
9. Sonstige Steuern 121,00   121,00
    121,00 121,00
10. Jahresüberschuss   1.259,24 3.624,20

Sonstiger Berichtsteil

Anlagenspiegel

  Buchwert 01.01.2009 Zugänge Abgänge Abschreibungen Buchwert 31.12.2009
B. Anlagevermögen          
I. Sachanlagen          
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 239,40 328,36 0,00 161,76 406,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Finanzanlagen          
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Genossenschaftsanteile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 239,40 328,36 0,00 161,76 406,00
Summe Anlagevermögen 239,40 328,36 0,00 161,76 406,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der PSM Consulting GmbH für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den geltenden Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt.

Soweit Wahlrecht für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich

der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der PSM Consulting GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs- vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschribungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Peter Schmeisser

Anhangangaben

Artikel Geschäftsjahr Vorjahr
§ 269 HGB Jahresabschribung der Aufwendungen für die Ingangsetzung 0,00 Euro 0,00 Euro
oder Erweiterung des Geschäftsbetriebes    
§ 280 HGB Unterlassene Zuschreibung 0,00 Euro 0,00 Euro
§ 28 EGHGB Unterlassene Pensionsrückstellung 0,00 Euro 0,00 Euro
§ 285 HGB Einstellung in den Sonderposten 0,00 Euro 0,00 Euro
§ 286 HGB Auflösung des Sonderposten 0,00 Euro 0,00 Euro
§ 268 HGB Zugänge Anlagevermögen 0,00 Euro 0,00 Euro
§ 269 HGB Abgänge Anlagevermögen 0,00 Euro 0,00 Euro

§ 285 HGB Anzahl der Beschäftigten

gewerblich 00
Angestellte 00
leitend 11

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte

Verbindlichkeiten gg Peter Schmeisser Betrag: 16.396,49 Euro

Gemäß der Rangrücktrittserklärung vom 01.01.2006 verpflichtet sich Herr Schmeisser mit seinem Gesellschafterdarlehen in Höhe von 16.396,49 EUR hinter die Forderungen aller gegenwärtiger und künftiger Gläubiger der Gesellschaft zurück zu treten. Die Einzelheiten ergeben sich aus der vorgenannten Erklärung.

 

Berlin, den 31.12.2009

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