Hinrichsen Seyffert Architekten GmbH
Selbe AdresseArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Marc Combé seit 25.5.2020 | Geschäftsführer |
Thorsten Boyens seit 25.5.2020 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 50.00% | |
| 50.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
IKKUNA GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung des Betriebes (Going-Concern). Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden, unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsdauern, linear vorgenommen. Im Jahr der Anschaffung wurden die Zugänge jeweils zeitanteilig abgeschrieben. Die Bewertung der in Ausführung befindlichen Bauaufträge auf den Bilanzstichtag wurde durch retrograde Wertermittlung gem. § 253 Abs. 4 Satz 2 HBG des Bestandes der erhaltenen Anzahlungen per 31. Dezember 2023 in Höhe von EUR 1.472.520,30 netto mit einem Bewertungsabschlag von 8,00 % vorgenommen. Geleistete Anzahlungen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die liquiden Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt. Die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Angaben zur Bilanz Anlagevermögen Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im anliegenden Anlagenspiegel dargestellt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben - mit Ausnahme der unter den sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesenen Kautionen in Höhe von EUR 7.040,58 (Vorjahr: EUR 3.905,58) - eine Restlaufzeit von unter 1 Jahr. Es bestehen keine Forderungen gegen Gesellschafter innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgabe vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag in Höhe von EUR 33.000,00 angesetzt worden. Das gezeichnete Kapital wurde vollständig eingezahlt Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Sonstige Pflichtangaben Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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