Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegburg HRB 4144
Vorher
BinTech Baumann Informationstechnik GmbH
Eingetragen
8.4.1994
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Ausweis- und Identifikationssystemen sowie der Handel mit entsprechenden Produkten.

Historie

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Management

NameRolle
David Baumann
seit 5.1.2021
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
40.00%
40.00%

Gesellschafter
Beta

4 von 5 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Michael Baumann
Am Erlenbach 62, 53783 Eitorf
40.00%
E*** B******
20.00%
D**** B******
20.00%
S***** B******
10.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BinTech Baumann Informationstechnik GmbH

Eitorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.813,00 2.795,00
I. Sachanlagen 1.813,00 2.795,00
B. Umlaufvermögen 43.445,18 43.225,05
I. Vorräte 9.937,48 10.206,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.158,65 6.598,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.349,05 26.420,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.081,13 1.073,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 46.339,31 47.093,41

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 38.981,63 40.337,45
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 4.772,86 5.885,56
III. Jahresüberschuss 8.644,18 8.887,30
B. Rückstellungen 3.816,50 3.494,71
C. Verbindlichkeiten 3.541,18 3.261,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.541,18 3.261,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 46.339,31 47.093,41

Anhang




I. Allgemeine Angaben


Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer vermindert.
Als Anlagevermögen wurden alle im Eigentum der Gesellschaft stehenden und ihr wirtschaftlich zuzurechnenden Vermögensgegenstände ausgewiesen. Der Ansatz
erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer verringert. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert von bis zu 410,00 € wurden gemäß
analoger Anwendung von § 6 (2) EStG im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.


Bei den Finanzanlagen wurden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen sind auf den Barwert abgezinst.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebstoffen wurden zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.
Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden mit ihren Herstellungskosten entsprechend dem handelsrechtlichen Mindestumfang berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Für alle risikobehafteten Posten wurden angemessene Einzelwertberichtigungen vorgenommen bzw. für das allgemeine Kreditrisiko pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Latente Steuern wurden gemäß § 274a Nr. 5 HGB nicht ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, dotiert. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz.
II. Erläuterungen zur Bilanz

a) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag beläuft sich auf EUR 1.282,63

b) Gesamtbetrag der (Forderungen/ Verbindlichkeiten) mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Der Gesamtbetrag der (Forderungen/Verbindlichkeiten) zum Bilanzstichtag
beläuft sich auf EUR 0,00

c) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind

Der Gesamtbetrag zum Bilanzstichtag
beläuft sich auf EUR 0,00

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft (allein­vertretungsberechtigt) ist:
Herr Michael Baumann
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.282,63 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 458,43 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2012 festgestellt.

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