Kunzmann GmbHLiquidiert

09477 Jöhstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 22587
Eingetragen
24.1.2006
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Handel mit Türen, Haustüren und Fenstern sowie deren Montage

Historie

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Management

NameRolle
Michael Kunzmann
seit 2.9.2014
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kunzmann GmbH

Jöhstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 84.398,00 32.875,00
I. Sachanlagen 84.398,00 32.875,00
B. Umlaufvermögen 45.637,24 45.716,45
I. Vorräte 8.588,96 10.463,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.602,78 15.455,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.445,50 19.797,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.179,28 1.165,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 132.214,52 79.756,45

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 26.037,04 20.068,62
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 7.568,62 6.252,06
III. Jahresüberschuss 5.968,42 1.316,56
B. Rückstellungen 12.952,00 7.008,76
C. Verbindlichkeiten 93.225,48 52.679,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.406,71 24.806,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 132.214,52 79.756,45

Anhang


 
I.  Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Kunzmann GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Darstellungsstetigkeit in Bilanz und Gewinn- und  Verlustrechnung wurde grundsätzlich gewahrt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung smethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr stetig angewandt. Im Einzelnen  kamen folgende Bilanzierungsmethoden zur Anwendung.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden in den Vorjahren bis einschließlich 2007 in voller Höhe abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150 bis Euro 1000 wurden in einem Sammelposten zusammengefasst und entsprechend den steuerlichen Vorschriften auf 5 Jahre abgeschrieben.

Allein nach steuerlichen Vorschriften zulässige Abschreibungen wurden  vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellkosten einbezogen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Forderungen und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit ihren Nennwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Passive latente Steuern


Der nach der Steuerbilanz sich ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.
Auf den Ansatz der Position Passive und Aktive Steuern wurde aus Vereinfachungsgründen  verzichtet.


Pensionsrückstellungen:

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen waren nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten:


Verbindlichkeiten,die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestanden nicht.

Verbindlichkeitengegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von 39.765,94 Euro und 5078,26 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB


Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden nicht.

IV. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses:

Auf der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

V. Sonstige Pflichtangaben

Die Erläuterung der "Steuern vom Einkommen und Ertrag" entfällt für die kleine, offenlegungspflichtige GmbH.



Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:


Dieter Kunzmann


Abschluss- und Prüfungsvermerk


 
Vorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der mir vorgelegten Bücher und Bestands-
nachweise sowie der erteilten Auskünfte der Firma Kunzmann GmbH erstellt. Die Buchführung und das Inventar habe ich auf Plausibilität beurteilt. Dabei sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.



Auerbach, den 21.12.2011


______________________________
                 Unterschrift

                                                 
     Dipl.-Kfm. Norbert Grüner
       Steuerbevollmächtigter
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2012 festgestellt.

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