Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 25888
Eingetragen
20.11.2003
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungAusschank von Getränken a. n. g.
Gegenstand
die Beratung - unter Ausschluss der Rechtsund Steuerberatung -, die Beteiligung und das Betreiben von Gastronomie- und Freizeitanlagen.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Seck
seit 5.2.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Andreas Seck
57627 Hachenburg
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AS Consult GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 65.639,00 83.190,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 911,00 1.206,00
II. Sachanlagen 64.728,00 81.984,00
B. Umlaufvermögen 140.416,04 126.955,08
I. Vorräte 25.819,40 26.743,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 106.435,91 60.861,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.160,73 39.349,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.244,00 5.333,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 283.471,21 200.333,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 494.770,25 415.812,04

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 308.471,21 225.333,96
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 283.471,21 200.333,96
B. Rückstellungen 9.140,00 3.350,00
C. Verbindlichkeiten 485.630,25 412.462,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 494.770,25 415.812,04

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Um dennoch einen Zeitvergleich beim betreffenden Posten durchführen zu können, wurde der Vorjahreswert angepasst.

Die Anpassung bestand aus folgenden Maßnahmen:
Anpassung Konto für Verre.kto. A-Z GmbH
Anpassung Konto für Gesellschafterdarlehen
Anpassung Konto für Zinsen Gesellschafterdarlehen
Ausweis Miete Lagerfläche und Nebenraum unter Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter
Ausweis Gehälter unter Löhne

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
333.842,64


Für das Gesellschafterdarlehen in Höhe von € 302.271,20 wurde der qualifizierte Rangrücktritt durch den Gesellschafter Andreas Seck erklärt.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von Euro 225.333,96 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 302.271,20 (Vorjahr: Euro 208.102,95).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.858,90 (Vorjahr: Euro 1.858,90).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 149.329,84 (Vorjahr: Euro 198.401,09).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herr Andreas Seck, Hagen

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Hagen, den 15. Mai 2017
gez. Andreas Seck
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2017 festgestellt.

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