Sauna- und Kurbad Eberle GmbH

Basteigasse 6, 67655 Kaiserslautern, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kaiserslautern HRB 2149
Eingetragen
4.4.1986
Branche
Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenWärme- und KältehandelHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Betrieb eines Saunaund Kurbades samt Massagepraxis und Krankengymnastik sowie eines Bräunungsstudio einschließlich des Verkaufs von damit in Zusammenhang stehenden Artikeln.

Historie

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Management

NameRolle
Jens Eberle
seit 7.5.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sauna- und Kurbad Eberle GmbH

Kaiserslautern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

634,54

719,09

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1.491,00

1.491,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

30.387,55

19.283,21

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

613,31

5,09

C. Rechnungsabgrenzungsposten

467,61

415,01

Summe Aktiva

109.710,18

94.656,36



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

25.564,59

25.564,59

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

8.000,00

8.000,00

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-106.307,55

-106.256,71

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-3.373,21

-50,84

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

109.710,18

94.656,36

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

109.710,18

94.656,36

ANHANG

A.Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Für die Gliederung der Gewinn-und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn-und Verlustrechung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen.Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert dargestellt.

B.Bilanzierungs-und Bewertungsgrundsätze

Im einzelnen wir nach folgenden Grundsätzen bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode, in Anlehung an die steuerlichen AfA-Tabellen, vorgenommen.Zugänge des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungskoten bis 150 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte an Betriebsstoffen und Waren sind von untergeordneter Bedeutung und wurden wie im Vorjahr zum Festwert ( Festwert Waren 932,00 EUR, Festwert Betriebsstoffe 559,00 EUR) angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für einen betimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen und Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem beigefügten Anlagespiegel.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft ist wie auch im Vorjahr bilanziell überschuldet.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen in Höhe von 52 T EUR sowie gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 24 T EUR, für die Rangrücktrittserklärungen vorliegen.

Unter Berücksichtigung der Rangrücktrittserklärungen sowie vorhandener stiller Reserven besteht zum Bilanzstichtag keine Unterbilanz.

Eigenkapital

Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals:

EUR

EUR

Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

Kapitalrücklage

8.000,00

8.000,00

Verlustvortag

-106.307,55

-106.256,71

Jahresüberschuss/Fehlbetrag

-3.373,21

-50,84

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

76.116,17

72.742,96

Verbindlichkeiten

EUR

EUR

Verbindlichkeiten insgesamt

109.710,18

94.656,36

-davon aus Steuern

1.445,52

3.907,59

-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

0,00

0,00

Von den Verbindlichkeiten haben T EUR 68 eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

D.Sonstige Angaben

Zusammensetzung der Organe und Aufwendungen für die Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführerin der Gesellschaft war im Berichtszeitraum Frau Sigrid Eberle. Von der Regelung des § 286 Abs.4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.373,21 EUR wird auf Rechnung vorgetragen.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.12.2011

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