Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 17478
Eingetragen
17.1.2007
Branche
Sicherheitsdienste a. n. g.GlasergewerbeLuftsicherheitsdienste
Gegenstand
Sicherheitstechnik-Dienstleistungen aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Christian Glaser
seit 17.1.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Christian Glaser
Gstadt a. Chiemsee
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Glatech GmbH

Gstadt a. Chiemsee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 5.725,00 7.832,00
I. Sachanlagen 5.725,00 7.832,00
B. Umlaufvermögen 99.219,13 117.810,77
I. Vorräte 11.354,64 11.146,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 84.964,50 100.380,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.385,87 14.818,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.899,99 6.283,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.944,13 125.642,77

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 84.770,73 115.631,77
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 59.770,73 90.631,77
B. Rückstellungen 1.650,00 1.650,00
C. Verbindlichkeiten 18.523,40 8.361,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.523,40 8.361,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.944,13 125.642,77

Anhang

I. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Glatech GmbH erfolgt nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

ANLAGEVERMÖGEN

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit es abnutzbar ist, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

In den Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch anteilige Gemeinkosten und Abschreibungen einbezogen. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der gewöhnlichen Nutzungsdauer. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis einschließlich 410 € werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

a) Vorräte

Die erworbenen Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Für erkennbare Risiken werden angemessene Wertberichtigungen gebildet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kredit- und Zinsrisikos wird ein pauschaler Abwertungsbetrag in Höhe des Erfahrungswertes der Forderungsausfälle der Vorjahre berücksichtigt. Forderungen mit einer Laufzeit über ein Jahr werden auf den Barwert abgezinst.

Andere Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

c) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert bilanziert.

RÜCKSTELLUNGEN

a) Sonstige Rückstellungen

Die übrigen sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem fristenkongruenten Marktzinssatz abgezinst. Es werden die von der Deutschen Bundesbank ermittelten Zinssätze herangezogen.

Erträge und Aufwendungen aus der Ab- bzw. Aufzinsung von Rückstellungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" bzw. "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" erfasst.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

ANLAGEVERMÖGEN

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2013 ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 4.890,50 EUR. Hierin enthalten sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 4.890,50 EUR.

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter / gegen verbundene Unternehmen / Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht setzen sich im Wesentlichen aus aus dem Darlehen und aus dem Verrechnungskonto von Herrn Christian Glaser zusammen.

SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen 16.688,13 EUR. Hierin enthalten sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 66,00 EUR.

FLÜSSIGE MITTEL

Die liquiden Mittel umfassen Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 2.899,99 EUR.

RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

III. Sonstige Angaben

Ausschüttungssperre

Im Geschäftsjahr existieren keine ausschüttungsgesperrten Teile des Jahresergebnisses oder der Rücklagen.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Namen der Geschäftsführer

Erster Geschäftsführer: Herr Christian Glaser

sonstige Berichtsbestandteile

 

Gstadt am Chiemsee, den 15. Dezember 2014

gez. Christian Glaser

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2014 festgestellt.

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