Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 3716
Eingetragen
31.10.1983
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und TapetenGroßhandel mit Tapeten und Bodenbelägen (ohne Teppiche)
Gegenstand
Vertrieb von Waren aller Art im Groß- und Einzelhandel, insbesondere von Heimtextilien wie Teppichen, Teppichboden, Gardinen, Tapeten und Farben.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Brock
seit 4.1.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Jochen Czesnat
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jochen Czesnat
Suzhou, China
101.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TEGATEP Vertriebs-GmbH

Rosenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 3.244,00 6.414,00
I. Sachanlagen 3.244,00 6.414,00
B. Umlaufvermögen 246.305,75 181.195,13
I. Vorräte 89.451,88 81.545,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 135.027,60 82.482,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.826,27 17.166,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 249.549,75 187.609,13

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 15.956,94 4.562,56
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 9.607,65 21.002,03
davon Verlustvortrag 21.002,03 25.564,59
B. Rückstellungen 20.941,05 13.611,00
C. Verbindlichkeiten 212.651,76 169.435,57
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 212.651,76 169.435,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 249.549,75 187.609,13

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

TEGATEP Vertriebs-GmbH,

Rosenheim

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesell­schaft.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkosten­verfahren gewählt.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Han­delsgesetzbuches (HGB) und ggf. ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen ver­mindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde der in den Vorjahren gebildete Sammelposten weiter über fünf Jahre zu je einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und entspricht den gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von EUR 600,00 auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen).

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Forderungen:

Art der Forderungen Gesamtbetrag
EUR
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR
von einem bis fünf Jahre
EUR
über fünf Jahre
EUR
aus Lieferungen und Leistungen 72.911,25 72.911,25 0,00 0,00
Sonstige 62.116,35 62.116,35 0,00 0,00
Summe 135.027,60 135.027,60 0,00 0,00

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

EUR
Verlustvortrag 21.002,03
Jahresüberschuss 11.394,38
Bilanzverlust zum 31. Dezember 2013 9.607,65
davon durch Eigenkapital gedeckt 9.607,65

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Verbindlichkeiten:

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag
EUR
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR
von einem bis fünf Jahre
EUR
über fünf Jahre
EUR
gegenüber Kreditinstituten 32.128,68 32.128,68 0,00 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 164.402,58 164.402,58 0,00 0,00
Sonstige 16.120,50 16.120,50 0,00 0,00
Summe 212.651,76 212.651,76 0,00 0,00

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen EUR 9.802,20 (Vorjahr: EUR 8.033,59) auf Steuern.

Die Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit belaufen sich auf EUR 691,03 (Vorjahr: EUR 667,47).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6.468,71).

Zum 31. Dezember 2013 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem Mietvertrag für die Geschäftsräume Äußere Münchener Straße 76 von jährlich ca. TEUR 144 sowie aus Leasingverträgen für diverse Kfz von ca. TEUR 13.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herrn Andreas Hanslmeier, Kaufmann, München.

Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Rosenheim, den

TEGATEP Vertriebs-GmbH

- Geschäftsführung -

Andreas Hanslmeier

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 54.541,16 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2014 festgestellt.

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