Polypharma Technologies & Sciences GmbH

Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 49821
Eingetragen
9.4.1992
Branche
Großhandel mit chemischen ErzeugnissenGroßhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
der Ex- und Import sowie der Großhandel mit chemischen und pharmazeutischen Rohprodukten und Fertigwaren.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Elidona Dalipaj
seit 20.2.2026
Prokura
Mohamed Ben M´Barek
seit 18.4.2002
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Polypharma Technologies & Sciences GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 37.264,00 51.460,00
I. Sachanlagen 37.264,00 51.460,00
B. Umlaufvermögen 6.085.662,16 5.407.269,09
I. Vorräte 1.061.148,82 984.629,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.440.937,02 456.129,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 34.800,00 17.400,00
III. Wertpapiere 2.562.177,30 2.548.217,90
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.021.399,02 1.418.292,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.131,77 34.647,76
Aktiva 6.148.057,93 5.493.376,85

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.823.970,73 1.237.947,80
I. Gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Gewinnvortrag 1.135.689,42 1.210.772,34
III. Jahresüberschuss 586.022,93 -75.082,92
B. Rückstellungen 11.100,00 11.100,00
C. Verbindlichkeiten 4.312.987,20 4.244.329,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.312.987,20 4.244.329,05
Summe Passiva 6.148.057,93 5.493.376,85

Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Polypharma Technologies & Sciences GmbH, Große Reichenstr. 27, 20457 Hamburg (Amtsgericht Hamburg, 49821) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr angeschafften Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden in voller Höhe als Aufwand berücksichtigt.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Posten mit verminderter Marktgängigkeit werden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigung berücksichtigt.

Der Ansatz der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert zum Abschlussstichtag.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zur Fremdwährungsumrechnung ist festzustellen, dass die betroffenen Vermögensgegenstände und Schulden zum Zeitpunkt der Zugangsbewertung mit dem jeweiligen Devisenkassamittelkurs umgerechnet werden.

Die Fremdwährungsumrechnung der Vermögensgegenstände und Schulden mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr erfolgt zum Abschlussstichtag unter Beachtung des Imparitätsprinzips, wonach Kursverluste aufwandwirksam und Kursgewinne nicht berücksichtigt werden.

III.  Angaben zur Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang in Form eines Anlagenspiegels dargestellt.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Die Bilanz wird unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 138.237,03 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

IV.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß § 275 Abs. 1 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V.  Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 10.

Hamburg, den 16.12.2024

Mohamed Ben M`Barek

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2024 festgestellt.

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