BEST GmbH
31mTätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Andreas Georg Otto seit 25.1.2006 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
WerbeDisplaySysteme GmbHSuhlJahresabschluss zum 31. Dezember 2010Bilanz
AnhangAnhang Grundsätzliches zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss der WDS GmbH zum 31.12.2010 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288, Satz 2 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Allgemeine Angaben Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Der Jahresabschluss der WDS GmbH in Suhl wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt ist. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und Soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Lt. Vorliegender Inventur per 31.12.2010 sind Vorräte von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Höhe von 14.860,47 Euro vorhanden gewesen. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände wurden ebenfalls unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. Bankguthaben/ Bankschulden und Kassenbestände wurden zum Nennbetrag in € am Bilanz- Stichtag angesetzt. Aufwandsrückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen angesetzt. Verbindlichkeiten wurden in Höhe des Rückzahlungsbetrages angesetzt. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn - und Verlustrechnung Bruttoanlagenspiegel Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Geschäftsjahresabschreibung Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Abschreibungsverzeichnis ersichtlich. Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird in der Geschäftsjahresabschreibung mit ausgewiesen. Forderungen Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 160.745,74 € . Aus dem Jahr 2002 besteht eine Restforderung in Höhe von 17.016,19 € und aus 2004 resultieren Forderungen in Höhe von 55.764,51 €. Die Forderungen aus 2006 betragen 40.044,98 €, die Forderungen aus 2008 betragen 37,60 €, die Forderungen aus 2009 betragen 48,79 € und die Forderungen aus 2010 betragen 47.833,67 €. Forderungen gegen verbundene Unternehmen Die Forderungen gegenüber D+M resultiert aus der Ust-Erstattung 2010 in Höhe von 440,27 € . Sonstige Vermögensgegenstände Es wurde eine Schadensersatzforderung von 3.650,00 € ausgewiesen, eine Forderung aus 2008 in Höhe von 11.500,00 € und eine Forderung aus 2009 von 10.200,00 €. Außerdem wurde eine Erstattung Solidaritätszuschlag 2009 von 18,14 € und eine Erstattung Körperschaftssteuer 2009 in Höhe von 330,00 € erfasst.. Rückstellungen Es wurde eine Rückstellung für Abschlusskosten 2010 in Höhe von 2.850,00 € ausgewiesen. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 54.782,86 € beinhalten Verbindlichkeiten aus 2007 von 24.547,06 € , Verbindlichkeiten aus 2008 von 1.596,05 €, Verbindlichkeiten 2009 von 1.786,18 € und Verbindlichkeiten 2010 in Höhe von 26.853,57 €. . Sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten folgende Positionen: 2. Verbindlichkeiten gegenüber GmbH Geschäftsführer 3.703,00 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen geg. verbundene Unternehmen 24.950,68 € Sonstige Verbindlichkeiten von 2.780,09 € und Mietkauf Grenke in Höhe von 8.305,18 € Verbindlichkeiten aus Lohnzahlungen 2010 von 6.448,32 € Verbindlichkeit aus Lohnzahlungen 2009 von 272,77 € Verbindlichkeiten aus Lohn-u. KiSt. 2010 von 707,27 € Verbindlichkeiten aus Nachzahlung KK-Beiträge 12/10 95,58 € Verbindlichkeiten Berufsgenossenschaft 433,72 € Verbindlichkeiten Vermögensbildung VWL 12/10 17,00 € Sonstige Angaben Angaben zum gezeichneten Kapital Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Übertragung von Wechseln Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften Gewährleistungsverträgen Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen nicht. Sonstige Pflichtangaben Name des Geschäftsführers: Andreas Otto Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer, Herr Andreas Otto geführt. Suhl, den 23.12.2011 Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 28.12.2010 festgestellt. |
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