Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 725734
Eingetragen
2.7.2004
Branche
Herstellung von MetallkonstruktionenGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugHerstellung von Ausbauelementen aus Metall
Gegenstand
Die Durchführung von Schweißarbeiten jeder Art, insbesondere im Aluminium- und Edelstahlbereich, die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Wartung von und der Service für Gegenstände und Anlagen aus Aluminium, Edelstahl und NE Metalle sowie der Handel mit und der Vertrieb von Aluminium, Edelstahl und NE Metalle.

Historie

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Management

NameRolle
Eugen Gegelmann
seit 14.1.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Eugen Geigelmann
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Eugen Geglmann
88074 Meckenbeuren
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

A.K. Schweißtechnik GmbH

Friedrichshafen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 38.203,00 45.934,00
I. Sachanlagen 38.203,00 45.934,00
B. Umlaufvermögen 69.979,12 56.279,01
I. Vorräte 48.400,00 29.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.941,32 26.963,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.637,80 315,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 398,57 1.811,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 108.580,69 104.024,22

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 78.016,92 68.066,33
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 43.066,33 55.501,95
III. Jahresüberschuss 9.950,59 -12.435,62
B. Rückstellungen 9.467,48 10.551,20
C. Verbindlichkeiten 21.096,29 25.406,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 108.580,69 104.024,22

Anhang

1.1       Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der AK Schweißtechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.
 

1.2       Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine   Kapitalgesellschaft.
 

1.3       Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten
Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2013 übernommen und fortgeführt worden.

1.4       Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
 
Gewinnvortrag
Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt, wurden EUR 43.066,33 als Gewinnvortrag im Eigenkapital ausgewiesen.
 
 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt EUR 9.950,59.
Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinn-/Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 53.016,92 der zu verwenden ist.
In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.
Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen.
Auf neue Rechnung werden EUR 53.016,92 vorgetragen.
 

1.5       Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Name des ersten Geschäftsführers: Frau Antje Krebs
Name weiterer Geschäftsführer: Herr Oliver Krebs  


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:


Kreditentwicklung

Betrag

Stand bisherige Kredite

EUR 10.099,28

Rückzahlung im Berichtsjahr

EUR   2.000,00

Neuvergaben im Berichtsjahr

EUR      218,91

= neuer Kreditbestand

EUR   8.318,19

Anlagespiegel

31.12.2014
EUR
1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
1.1.2014
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   38.203,00  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 113.840,71   128.224,82
Summe, Zugänge (brutto)   1.903,36  
Summe, Abgänge (brutto)   16.287,47  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   113.840,71  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 75.637,71   82.290,82
Zugänge (brutto)   9.625,36  
Abgänge (brutto)   16.278,47  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   75.637,71  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   38.203,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 113.840,71   128.224,82
Zugänge (brutto)   1.903,36  
Abgänge (brutto)   16.287,47  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   113.840,71  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 75.637,71   82.290,82
Zugänge (brutto)   9.625,36  
Abgänge (brutto)   16.278,47  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   75.637,71  
Anlagespiegel, Sachanlagen, technische Anlagen und Maschinen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   11.704,00  
Anlagespiegel, technische Anlagen und Maschinen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 45.656,48   49.286,48
Abgänge (brutto)   3.630,00  
Anlagespiegel, technische Anlagen und Maschinen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   45.656,48  
technische Anlagen und Maschinen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 33.952,48   35.107,48
Zugänge (brutto)   2.473,00  
Abgänge (brutto)   3.628,00  
technische Anlagen und Maschinen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   33.952,48  
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   26.499,00  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 68.184,23   78.938,34
Zugänge (brutto)   1.903,36  
Abgänge (brutto)   12.657,47  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   68.184,23  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 41.685,23   47.183,34
Zugänge (brutto)   7.152,36  
Abgänge (brutto)   12.650,47  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   41.685,23  

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