Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 87844
Vorher
Frank Connection, Frank Köhnen Werbe- und Produktionsagentur Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eingetragen
21.6.1989
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Entwicklung, Produktion und Verkauf von Werbemitteln, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Köhnen
seit 31.10.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Frank Köhnen
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Frank Köhnen
Häberlstr. 21, 80337 München
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

frank connection GmbH

Sauerlach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 2.348,00 1.038,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 467,00 263,00
II. Sachanlagen 1.881,00 775,00
B. Umlaufvermögen 98.922,61 134.004,92
I. Vorräte 43.805,44 53.098,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.936,63 64.551,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 121,14 235,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.180,54 16.355,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 69,96 8,90
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 3.453,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.793,57 135.051,82

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 85.356,31 69.015,38
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 43.015,38 40.526,85
III. Jahresüberschuss 16.340,93 2.488,53
B. Rückstellungen 8.613,00 28.209,00
C. Verbindlichkeiten 10.824,26 37.827,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.824,26 37.827,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.793,57 135.051,82

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der frank connection GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) kam es zu keiner Anpassung der Vorjahreswert der Umsatzerlöse, da es zu keinen Abweichungen gekommen ist. Ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit möglich.

Angaben zu Bilanzierungs. und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Dabei wurden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Technische Anlagen und Maschinen : 5 bis 10 Jahre.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung : 3 bis 10 Jahre.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Sonstige Angaben

Gewinnverwendung

Im Geschäftsjahr wurde keine Gewinnausschüttung beschlossen.

Das Geschäftsjahr 2016 wurde mit einem Jahresgewinn von Euro 16.299,85 beendet. Dieser Jahresgewinn wird zusammen mit dem Gewinnvortrag von Euro 43.015,38 zum 1. Januar 2017 auf neue Rechnung vorgetragen.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1,0.

 

 Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
( § 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB )

Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 1.225,36 ( Vorjahr Euro 3.003,71 ). Diese Forderungen sind gleichzeitig Forderungen gegenüber Geschäftsführern aus laufenden Verrechnungsverkehr. Die Forderung wird mit 3,0 % verzinst.

Angaben zur Pensionsrückstellung

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen durchgeführt.

Dabei sind folgende grundlegende Annahmen in die Berechnung eingeflossen:

- durchschnittlicher Marktzins von 3,24 % für eine Laufzeit von 15 Jahren
- Rententrend 2 %
- Sterbetafeln nach Dr. Kaus Heubeck "Richttafeln 2005G"
- PUC Bewertungsmethode

Aufgrund der Neubewertung der Pensionsrückstellung ergab sich zum 31.12.2010 ein zusätzlicher einmaliger Rückstellungsbetrag von Euro 4.533,00. Die Übergangsregelung des Art. 67 Abs. 1 HGB wurde in Anspruch genommen. Entsprechend wurden ab 2012 1/15 von Euro 4.533,00, somit Euro 302,00 den Pensionsrückstellungen zugeführt.

Die in der Bilanz zum 31.12.2016 nicht ausgeweisenen Rückstellungen für laufende Pensionen belaufen sich somit auf Euro 2.419,00.

Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen dienen, wurden mit diesen Verpflichtungen verrechnet.

Es handelt sich hier um folgende Werte zum 31. Dezember 2016:

Wert der Pensionsrückstellung Euro 98.749,00 (Vorjahr Euro 115.366,00)
Wert der Rückdeckungsversicherung Euro 102.202,00 (Vorjahr Euro   92.482,00)

Erträge aus der Rückdeckungsversicherung in Höhe von Euro 10.676,00 wurden mit Aufwendungen aus der Zuführung in Höhe von Euro 11.167,99 verrechnet.

Der Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt zum 31. Dezember 2016 Euro 18.274,00 und ergibt sich aus dem Unterschied zwischen dem Erfüllungsbetrag nach § 253 HGB mit Euro 101.168,00 und dem Erfüllungsbetrag mit dem 7-Jahres-Durchschnittszins von Euro 119.442,00.

Name des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
  

Geschäftsführer:
Frank Köhnen


Sauerlach, den 4. April 2018
Frank Köhnen
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.04.2018 festgestellt.

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