Biofrucht Senst Handel GmbH

Kirschallee 5, 06118 Halle (Saale), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 22406
Vorher
Saale Biofrucht GmbH
Eingetragen
12.10.2015
Branche
Großhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnAnbau von sonstigem Obst und Nüssen a. n. g.Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Gegenstand
Der Handel mit ökologisch produzierten Früchten aus einheimischem Anbau.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Axel Dr. Senst
seit 12.10.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Axel Senst
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Axel Senst
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Biofrucht Senst Handel GmbH

Halle (Saale)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Inhalt

1. Bilanz

Aktiva

Passiva

2. Gewinn- und Verlustrechnung

3. Anhang zur Bilanz

Anlagenspiegel

Bewertung der Vorräte

Abschlussbescheinigung

1. Bilanz

Aktiva

in EUR Geschäftsjahr Vorjahr Veränderung
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
0200 Grundstücke und gg.Rechte 191.382,82 178.097,25 13.285,57
0398 Einrichtungen auf fremden Grundstücken 1,00 2.413,00 2.412,00-
191.383,82 180.510,25 10.873,57
2. Technische Anlagen und Maschinen
0440 Maschinen und Geräte 36.629,00 53.833,00 17.204,00-
36.629,00 53.833,00 17.204,00-
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0520 PKW 1,00 4.299,00 4.298,00-
0540 LKW 4.590,00 7.765,00 3.175,00-
0670 GWG 0,00
0690 Sonstige BGA 6.874,00 9.246,00 2.372,00-
11.465,00 21.310,00 9.845,00-
Sachanlagen 239.477,82 255.653,25 16.175,43-
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen
0850 Beteiligungen an Kapitalgesellschafte 250,00 250,00
250,00 250,00
250,00 250,00
Anlagevermögen - 239.727,82 255.653,25 15.925,43-
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
8496 Anderes Material 158.987,91 90.992,50 67.995,41
158.987,91 90.992,50 67.995,41
2. Fertige Erzeugnisse und Waren
8700 Waren 405.910,28 199.084,28 206.826,00
405.910,28 199.084,28 206.826,00
564.898,19 290.076,78 274.821,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1200 Forderungen aus Lieferungen und Lei 203.899,58 276.573,61 72.674,03-
203.899,58 276.573,61 72.674,03-
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
1260 Forderungen gegen verbundene Unter 1.040.567,10 1.040.567,10
1360 Obstbau 55.291,10 209.852,00 154.560,90-
1.095.858,20 1.250.419,10 154.560,90-
3. Forderungen an Gesellschafter
1307 Ford. gegen GmbH-Gesellschafter 1.834,59 1.834,59
1.834,59 1.834,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände
1301 Sonst.Verm.Gegenst., RLZ < 1J 7.678,07 7.678,07
1350 Kautionen 2.000,00 2.000,00
1369 Forderungen KK aus AAG 1.265,60 915,36 350,24
1434 VSt im Folgejahr abziehbar 21.936,30 21.936,30
1435 Forderungen aus Gewerbesteuerüber 21.454,00 21.454,00
1460 Geldtransit 1.000,00 1.000,00
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 928,24 928,24-
3740 Verb. im Rahmen der sozialen Sicher 1.361,22 602,25 758,97
3840 USt laufendes Jahr 6.205,35 6.205,35
3841 USt Vorjahr 2.597,28 2.597,28
3845 USt frühere Jahre 4.505,49 4.505,49
3860 Verb. a. USt-Vorauszahlungen 4.549,47- 4.549,47-
65.453,84 33.577,92 31.875,92
1.367.046,21 1.562.405,22 195.359,01-
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1600 Kasse 205,43 6,11 199,32
1810 Saalesparkasse #374007301 33.697,34 9.880,68 23.816,66
33.902,77 9.886,79 24.015,98
Umlaufvermögen 1.965.847,17 1.862.368,79 103.478,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten
1900 Aktive Rechnungsabgrenzg. 2.115,66 2.115,66-
0,00 2.115,66 2.115,66-
AKTIVA 2.205.574,99 2.120.137,70 85.437,29

Passiva

in EUR Geschäftsjahr Vorjahr Veränderung
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes / eingefordertes Kapital
1. Gezeichnetes Kapital
2900 Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag
2970 Gewinnvortrag vor Verwendung 382.946,83 318.002,28 64.944,55
382.946,83 318.002,28 64.944,55
III. Jahresüberschuss
238.274,11 64.944,55 173.329,56
Eigenkapital 721.220,94 482.946,83 238.274,11
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
3030 Gewerbesteuerrückstellung 156.170,00 115.244,00 40.926,00
3040 Körperschaftsteuerrückst. 134.923,91 77.566,13 57.357,78
291.093,91 192.810,13 98.283,78
2. Sonstige Rückstellungen
3070 Sonstige Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
3086 Rückstellungen für sonst. Personalaufw. 6.437,88 5.768,44 669,44
3095 Rückstellungen für Abschlusskosten 10.196,54 11.195,94 999,40-
19.634,42 16.964,38 2.670,04
310.728,33 209.774,51 100.953,82
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3151 Santander 61/41/4855680 12.388,46 19.185,90 6.797,44-
3152 Jungheinrich 1125185863 4.151,81 9.474,38 5.322,57-
3153 Darlehen 6006713843 107.742,77 120.692,32 12.949,55-
3154 Darlehen 6006714670 135.468,01 140.000,00 4.531,99-
259.751,05 289.352,60 29.601,55-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist 882.467,75 724.207,84 158.259,91
882.467,75 724.207,84 158.259,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
3400 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen 285.330,07 285.330,07-
0,00 285.330,07 285.330,07-
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
3510 Verb. gegenüber Gesellschaftern (Kapitalko 529,90 529,90
529,90 529,90
5. Sonstige Verbindlichkeiten
1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistung 5.888,03 71.701,00 65.812,97-
1434 VSt im Folgejahr abziehbar 1.256,85- 1.256,85
1461 Verrechnungskonto Obstbau 26.803,19 26.803,19-
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 22.122,57 20.982,05 1.140,52
3730 Verbindlichkeiten aus LSt und KiSt 2.866,42 3.017,72 151,30-
3800 Umsatzsteuer 2.731,86 2.731,86-
3841 USt Vorjahr 5.329,14- 5.329,14
3860 Verb. a. USt-Vorauszahlungen 9.346,12 9.346,12-
30.877,02 127.995,95 97.118,93-
- davon aus Steuern
1434 VSt im Folgejahr abziehbar 1.256,85- 1.256,85
3730 Verbindlichkeiten aus LSt und KiSt 2.866,42 3.017,72 151,30-
3800 Umsatzsteuer 2.731,86 2.731,86-
3841 USt Vorjahr 5.329,14- 5.329,14
3860 Verb. a. USt-Vorauszahlungen 9.346,12 9.346,12-
2.866,42 8.509,71 5.643,29-
1.173.625,72 1.427.416,36 253.790,64-
PASSIVA 2.205.574,99 2.120.137,70 85.437,29

2. Gewinn- und Verlustrechnung

in EUR Ertrag / Aufwand Geschäftsjahr Ertrag / Aufwand Vorjahr Veränderung
1. Umsatzerlöse
4105 Unterkunft 12.765,00 6.490,00 6.275,00
4125 Umsätze EU-Ausland 4.247,10 0,00 4.247,10
4200 Erlöse Obstbau 1.988,63 0,00 1.988,63
4300 Äpfel 3.066.874,05 1.013.338,14 2.053.535,91
4301 Birnen 328.234,99 256.917,50 71.317,49
4302 Musware 140.534,21 60.636,05 79.898,16
4303 Kirschen 221.123,80 406.814,77 185.690,97-
4304 Pflaume/Zwetschen 7% 54.044,23 90.541,86 36.497,63-
4400 Erlöse Transport/Lager/Sortierkosten 34.177,05 0,00 34.177,05
4405 Säfte 123.829,39 54.017,06 69.812,33
4520 Leergut/Verpackungsmat. 262.357,99 145.648,42 116.709,57
4797 Erlösschmälerungen/Skonti 431,04- 926,24- 495,20
4.249.745,40 2.033.477,56 2.216.267,84
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
4800 BV fertige Erzeugnisse 206.826,00 107.120,30 99.705,70
206.826,00 107.120,30 99.705,70
3. Sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und aus Zuschreibungen zum Anlagevermögen
4976 Erl.Verk BGA b.Buchgew. 8.100,00 0,00 8.100,00
4977 Buchw.Verk BGAb.Buchgew. 1,00- 0,00 1,00-
8.099,00 0,00 8.099,00
b) Sonstige Erträge
4999 Sonst.zeitraumfr.Erträge 595,42 595,42-
0,00 595,42 595,42-
8.099,00 595,42 7.503,58
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5300 Zukauf Kirschen 194.242,08- 315.794,96- 121.552,88
5301 Zukauf Äpfel 2.172.012,63- 783.785,46- 1.388.227,17-
5302 Zukauf Zwetschgen 16.264,48- 54.757,58- 38.493,10
5303 Zukauf Most 61.304,80- 9.924,80- 51.380,00-
5304 Zukauf Birne 266.001,18- 176.416,60- 89.584,58-
5305 Zukauf Aprikosen 4.079,29- 4.079,29
5306 Zukauf Saft 96.671,11- 57.341,82- 39.329,29-
5307 Zukauf Quitte 819,00- 819,00
5308 Zukauf Sonstiges 23.152,40- 141,63- 23.010,77-
5480 Verpackungsmaterial 18.203,34- 14.518,49- 3.684,85-
5498 Maschinenmiete 2.453,20- 730,00- 1.723,20-
5700 Nachlässe, erhalt. Skonti 282,59 1.282,17 999,58-
5820 Leergut 662.895,68- 340.021,03- 322.874,65-
5828 Rückg. Leergut Lieferant 360.044,80 213.253,00 146.791,80
5880 BV von RHB-Stoffen 67.995,41 1.829,78- 69.825,19
5939 Sonstige Fremdleistungen 31.550,90- 1.707,22- 29.843,68-
5941 Transport 171.620,56- 91.112,50- 80.508,06-
3.288.049,56- 1.638.444,99- 1.649.604,57-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5900 Fremdleistungen (Bereitstellungsgebühr) 104.501,01- 45.530,82- 58.970,19-
104.501,01- 45.530,82- 58.970,19-
3.392.550,57- 1.683.975,81- 1.708.574,76-
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
6000 Löhne und Gehälter 315.031,25- 163.279,34- 151.751,91-
6010 Lohnfortzahlung LFZ 24.527,89- 4.483,58- 20.044,31-
6035 Löhne für Minijobs 8.423,50- 3.472,00- 4.951,50-
6036 Pauschalst. Minijob 155,20- 80,96- 74,24-
6060 Freiw.soz.Aufw., Istpfl. 7.660,00- 2.412,00- 5.248,00-
6071 Erstattung LFZ 11.618,25 2.859,36 8.758,89
6072 Sachzuwendungen AN 116,64- 528,00- 411,36
6076 Aufw. aus der Veränderung von Urlaubsrü 669,44- 5.768,44- 5.099,00
344.965,67- 177.164,96- 167.800,71-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
6110 Gesetzl.soz. Aufwendungen 73.025,97- 39.026,01- 33.999,96-
6120 Beiträge z.Berufsgenossen 3.000,00- 2.524,97- 475,03-
6130 Freiw.soz.Aufw., Is tfr. 97,30- 647,72- 550,42
76.123,27- 42.198,70- 33.924,57-
421.088,94- 219.363,66- 201.725,28-
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6220 AfA Sachanlagen 22.750,00- 11.970,00- 10.780,00-
6223 AfA bauliche Anlagen 3.165,60- 1.317,00- 1.848,60-
6228 AfA PKW mit Privatanteil 4.298,00- 3.224,00- 1.074,00-
6262 AfA auf aktivierte GWG 434,55- 251,26- 183,29-
30.648,15- 16.762,26- 13.885,89-
30.648,15- 16.762,26- 13.885,89-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten
6310 Mieten 47.977,96- 39.471,90- 8.506,06-
6312 Einlagerungen 53.852,58- 748,20- 53.104,38-
6325 Gas, Strom, Wasser 3.140,87- 926,45- 2.214,42-
6345 Sonst.Pacht-u.Mietaufwand 44.367,87- 0,00 44.367,87-
149.339,28- 41.146,55- 108.192,73-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben
6402 Kfz-Versicherung 2.434,25- 0,00 2.434,25-
6419 Sonst.Betriebsversicherungen 2.001,13- 1.064,75- 936,38-
6420 Beiträge für Verbände 558,74- 200,00- 358,74-
6809 Rundfunkbeitrag 73,44- 36,72- 36,72-
5.067,56- 1.301,47- 3.766,09-
c) Reparaturen und Instandhaltung
6462 Unterhalt. Maschinen u.Geräte 17.084,44- 7.283,32- 9.801,12-
17.084,44- 7.283,32- 9.801,12-
d) Fahrzeugkosten
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten 20.070,93- 34.923,25- 14.852,32
6540 Kfz-Reparaturen 8.394,61- 7.125,55- 1.269,06-
6570 Sonstige Kfz-Kosten 82,71- 46,55- 36,16-
28.548,25- 42.095,35- 13.547,10
e) Werbe- und Reisekosten
6600 Werbekosten 450,00- 5.030,25- 4.580,25
6643 Aufmerksamkeiten 157,67- 1.220,84- 1.063,17
6650 Reisekosten Arbeitnehmer 1.777,23- 1.356,60- 420,63-
2.384,90- 7.607,69- 5.222,79
f) Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen
6891 Erl.Verk.v.Grundst.BVerl. 178.097,25 178.097,25-
6892 Buchw.Verk.Grundst.BVerl. 178.097,25- 178.097,25
0,00 0,00
g) Sonstige Aufwendungen
6460 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen 1.459,90- 1.035,50- 424,40-
6495 Wartungskosten für Hard- und Software 6.793,59- 2.400,56- 4.393,03-
6580 Mautgebühren 585,73 3.384,61- 3.970,34
6610 Geschenke abzugsf. ohne § 37b EStG 524,66- 0,00 524,66-
6640 Bewirtungsaufwendungen 947,18- 223,02- 724,16-
6644 N.abzugsf.Bewirtungsaufw. 405,94- 95,58- 310,36-
6800 Porto 48,54- 0,00 48,54-
6805 Telefon, Fax und Internetkosten 1.322,73- 729,65- 593,08-
6815 Bürobedarf 4.854,01- 1.546,60- 3.307,41-
6821 Fortbildungskosten 380,00- 149,58- 230,42-
6825 Rechts- / Beratungskosten 2.042,50- 2.102,47- 59,97
6827 Abschluss-/Prüfungskosten 8.052,80- 2.000,00- 6.052,80-
6830 Buchführungskosten 10.341,00- 2.527,00- 7.814,00-
6850 Sonstiger Betriebsaufwand 4.958,09- 226,59- 4.731,50-
6851 Arbeitskleidung 73,49- 50,00- 23,49-
6855 Kosten des Geldverkehrs 2.577,29- 780,94- 1.796,35-
6859 Abfallbeseitigung 3.247,97- 1.669,06- 1.578,91-
47.443,96- 18.921,16- 28.522,80-
249.868,39- 118.355,54- 131.512,85-
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7109 Sonst.Zinsen aus verbundenen Unternehmen 2.077,00 2.077,00-
0,00 2.077,00 2.077,00-
- davon aus verbundenen Unternehmen 7109 Sonst.Zinsen aus verbundenen Unternehmen 2.077,00 2.077,00-
0,00 2.077,00 2.077,00-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
7302 Nicht abzugsf. and. Nebenleistungen zu Steuern 7,50- 7,50
7303 Stl. abzugsf. and. Nebenleistungen zu Steuern 189,50- 189,50
7305 Zinsaufwendungen für betriebliche Steuern 179,00- 0,00 179,00-
7318 Zinsaufwendungen auf Kontokorrentkonten 1.299,76- 4.524,37- 3.224,61
7320 Zinsaufwendungen für langfr. Verbindlichkeite 18.936,79- 3.838,09- 15.098,70-
7355 Kreditprovisionen und Verwaltungskostenbeitr 1.677,26- 90,20- 1.587,06-
22.092,81- 8.649,66- 13.443,15-
Ergebnis vor Steuern 348.421,54 96.163,35 252.258,19
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag
7600 Körperschaftsteuer Lfd.J. 52.321,56- 14.125,00- 38.196,56-
7607 Solidaritätszuschlag LfdJ 2.877,71- 915,80- 1.961,91-
7610 Gewerbesteuer 54.936,00- 14.962,00- 39.974,00-
110.135,27- 30.002,80- 80.132,47-
11. Sonstige Steuern
7680 Grundsteuer 173,57- 0,00 173,57-
7685 Kfz-Steuer 161,41 1.216,00- 1.377,41
12,16- 1.216,00- 1.203,84
12. Jahresüberschuss 238.274,11 64.944,55 173.329,56

Steuerliche Gewinnermittlung

TEXT BETRAG
Betrieblicher Gewinn 238.274,11
Hinzurechnung nicht abzugsfähiger Betriebsausgaben 55.341,94
- Bewirtungsaufwendungen 405,94
6644 N.abzugsf. Bewirtungsaufw. (0,00 % von 405,94 EUR nicht abziehbar) 405,94
- sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben 54.936,00
7610 Gewerbesteuer (100,00 % von 54936,00 EUR nicht abziehbar) 54.936,00
Abrechnung/Hinzurechnung bzgl. §3 EStG 0,00
abzüglich steuerfreier Einnahmen 0,00
zuzüglich nicht abziehbarer Betriebsausgaben 0,00
Hinzurechnung/Abrechnung der Investitionsabzugsbeträge 0,00
Hinzurechnung Investitionsabzugsbeträge 0,00
Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust 293.616,05

3. Anhang zur Bilanz

Anlagenspiegel

in EUR Anschaffungs Herstellungskosten Zugänge Zuschreibg Umbuchungen Abgänge Zuschüsse Abschreibg. kumuliert
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken
Sonstiger Boden 191.382,82 13.285,57
Bauliche Anlagen 13.922,10 753,60 13.921,10
Grundstücke, ggl. Rechte und Bauten 205.304,92 14.039,17 13.921,10
2. Technische Anlagen und Maschinen
Maschinen und Geräte 124.737,18 88.108,18
Techn. Anlagen und Maschinen 124.737,18 88.108,18
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
PKW 32.241,38 32.240,38
Fuhrpark 39.142,41 A 1,00 34.551,41
Sonstiges 32.305,18 25.431,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter 685,81 434,55 685,81
Andere Anlagen, BGA 104.374,78 434,55 A 1,00 92.908,78
Sachanlagen 434.416,88 14.473,72 A 1,00 194.938,06
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 250,00 250,00
Finanzanlagen 250,00 250,00
Summe 434.666,88 14.723,72 A 1,00 194.938,06
in EUR Buchwert Geschäftsjahr Buchwert Vorjahr AfA im Geschäftsjahr
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken
Sonstiger Boden 191.382,82 178.097,25
Bauliche Anlagen 1,00 2.413,00 3.165,60
Grundstücke, ggl. Rechte und Bauten 191.383,82 180.510,25 3.165,60
2. Technische Anlagen und Maschinen
Maschinen und Geräte 36.629,00 53.833,00 17.204,00
Techn. Anlagen und Maschinen 36.629,00 53.833,00 17.204,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
PKW 1,00 4.299,00 4.298,00
Fuhrpark 4.590,00 7.765,00 3.174,00
Sonstiges 6.874,00 9.246,00 2.372,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 434,55
Andere Anlagen, BGA 11.465,00 21.310,00 10.278,55
Sachanlagen 239.477,82 255.653,25 30.648,15
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 250,00
Finanzanlagen 250,00
Summe 239.727,82 255.653,25 30.648,15

Bewertung der Vorräte

in EUR Anfangsbestand
Menge Einzelwert Gesamtwert
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
8496 Anderes Material 0,01 9099250,00 90.992,50
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 90.992,50
Selbsterzeugte fertige Erzeugnisse
8700 Waren 0,01 19908428,00 199.084,28
Selbsterzeugte fertige Erzeugnisse 199.084,28
in EUR Endbestand Bestandsänderung
Menge Einzelwert Gesamtwert
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
8496 Anderes Material 0,01 15898791,00 158.987,91 67.995,41
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 158.987,91 67.995,41
Selbsterzeugte fertige Erzeugnisse
8700 Waren 0,01 40591028,00 405.910,28 206.826,00
Selbsterzeugte fertige Erzeugnisse 405.910,28 206.826,00

Bescheinigung

Wir erteilen dem, als Anlage beigefügten, Jahresabschluss der Biofrucht Senst Handel GmbH , für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 die folgende Bescheinigung:

An die Biofrucht Senst Handel GmbH

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung - Biofrucht Senst Handel GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage der Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

 

Leipzig, den 22.08.2024

Terpitz Bast Ronneberger GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Alexander Terpitz, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

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