ProFunk electric Service GmbH

Am Seegraben 7, 03051 Cottbus, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 5473
Eingetragen
25.7.2005
Branche
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikReparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenBau von Versorgungseinrichtungen für Elektrizität und Telekommunikation
Gegenstand
Das Vermarkten von Kommunikationstechnik, Datenfunktechnik und das Errichten von Antennenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Elektroinstallationen, Nachtspeicherheizungen, Wärmepumpen, Wechselsprechanlagen und Eigenerzeugungsanlagen. In diesen Bereichen ist auch die Instandhaltung, Revision, der Service und wissenschaftliche Tätigkeit Gegenstand des Unternehmens.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ingo Rietschel
seit 25.7.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

03051 Cottbus, Asternweg 20
37.500 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ProFunk electric Service GmbH

Cottbus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Bilanz

A K T I V A

30.06.2023
A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände

5,00
II. Sachanlagen 227.467,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 447.384,84

II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

691.007,39

III. Kassenbestand, Bundesbank-

guthaben, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

77.477,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 8.889,05
SUMME Aktiva 1.452.230,28

P A S S I V A

30.06.2023
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 37.500,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag 94.421,57
III. Jahresüberschuss 38.971,31
IV. buchmäßiges Eigenkapital 170.892,88
B. RÜCKSTELLUNGEN 62.619,93
C. VERBINDLICHKEITEN 1.218.717,47
SUMME Passiva 1.452.230,28

Anhang

A. Grundsätze der Bilanzierung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 238 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs.1 HGB. Von den Vereinfachungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Neben dem auf der Grundlage des Handelsrechts erstellten Jahresabschluss wurde für den gleichen Abschlusszeitraum keine Steuerbilanz gefertigt.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung angesetzt. Die Nutzungsdauer der Sachanlagen beträgt durchschnittlich 3 bis 5 Jahre. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden sofort abgeschrieben.

Für die bis zum 31.12.2009 angeschafften Vermögensgegenstände wurden die bisher, auch teilweise unter Inanspruchnahme steuerlicher Sonderabschreibungen, ausgewiesenen Wertansätze und die vorgenommenen Abschreibungsmethoden beibehalten.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die übrigen Posten des Umlaufvermögens sind ebenfalls mit ihren Nennbeträgen angesetzt.

Die Passivierung der Rückstellungen erfolgte in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Die Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips im Wege der Schätzung ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind unter Beachtung des Imparitätsprinzips mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. Einzelangaben zum Jahresabschluss

Bilanz-Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf den separat dargestellten Anlagespiegel verwiesen.

Vorräte

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten bzw. gegebenenfalls mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt und durch Inventurunterlagen nachgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit den Nominalwerten ausgewiesen. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen aus Steuerüberzahlungen in Höhe von 12.536,45 € sowie gegenüber Gesellschafter- Geschäftsführer in Höhe von 1.639,06 € enthalten.

Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben

Das Barvermögen ist mit dem Nennwert ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzung erfolgte für Finanzierungskosten und Fremdleistungen.

Bilanz-Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am 30.06.2023 unverändert 37.500 €.

Entwicklung des Gewinnvortrages

Gewinnvortrag zum 01.07.2022 214.421,57 €
zuzüglich Jahresüberschuss zum 30.06.2023 38.971,31 €
abzüglich Gewinnausschüttung im Wj. bis 30.06.2023
abzüglich Jahresfehlbetrag zum 30.06.2023
120.000,00 €
0,00 €
abzüglich Verlustvortrag zum 30.06.2023 0,00 €
Gewinnvortrag auf neue Rechnung zum 01.07.2023 133.392,88 €

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Gewerbesteuer, für Tantieme, für Aufbewahrungs- pflichten, für Gewährleistung sowie für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Angaben über Restlaufzeiten zeigt folgender Verbindlichkeitenspiegel zum 30.06.2023 (Beträge in €).

Bezeichnung / Restlaufzeit Gesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten 174.109,24 59.109,37 114.999,87 0,00
Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus LuL 526.216,60 526.216,60 0,00 0,00
- davon geg. Gesellschafter 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 460.421,81 92.193,47 368.228,34 0,00
- davon geg. Gesellschafter 376.661,61 8.433,27 368.228,34 0,00
Umsatzsteuerverbindlichkeiten 57.969,82 57.969,82 0,00 0,00
Summe Verbindlichkeiten 1.218.717,47 735.489,26 483.228,21 0,00

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführer und weitere Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hatte im Jahr 2023 einen Geschäftsführer sowie 27 weitere Arbeitnehmer. Geschäftsführer während des gesamten Jahres 2023 war Herr Ingo Rietschel.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

 

Cottbus, den 11.12.2024

gez. Ingo Rietschel

Feststellung des Jahresabschlusses

Mit Beschluss vom 11.12.2024.

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