Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 3348
Vorher
BRULA GmbH Ofenelemente-Vertrieb
Eingetragen
16.2.1987
Branche
Großhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenHerstellung von Heizkörpern für ZentralheizungenGroßhandel mit Photovoltaikmodulen
Gegenstand
Der Vertrieb von Ofenelementen und thermischen Produkten verschiedener Art.

Historie

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Management

NameRolle
Michelle Laux
seit 20.12.2023
Prokura
Thomas Zirfas
seit 2.6.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert80.77% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Gerhard Manfred Rokossa Stiftung
80.77%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
21.000 €
80.77%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BRULA GmbH Ofenelemente-Vertrieb

Durach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 33.504,00 42.002,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 6,00
II. Sachanlagen 33.499,00 41.996,00
B. Umlaufvermögen 261.524,92 429.540,63
I. Vorräte 144.345,00 136.840,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.643,05 46.859,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 77.536,87 245.841,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.517,00 2.217,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 297.545,92 473.759,63

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 74.691,75 148.792,76
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 48.691,75 122.792,76
B. Rückstellungen 186.028,00 184.079,20
C. Verbindlichkeiten 36.638,17 139.184,03
D. Passive latente Steuern 188,00 1.703,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 297.545,92 473.759,63

Anhang


A.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 der BRULA GmbH Ofenelemente Vertrieb, Durach, wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


B.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr nicht angeschafft.

Die Vorräte wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den Nominalwerten angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken wurden durch individuelle Bewertungsabschläge berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung abgedeckt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zeitanteilig ermittelt bzw. pauschal angesetzt.

Das Eigenkapital (Gezeichnetes Kapital, Bilanzgewinn) wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Pensionsrückstellung wurde mit Hilfe der "Richttafeln 2005G" von Dr. Klaus Heubeck berechnet. Die Berechnungen wurden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren durchgeführt. Dabei wurde unter der Annahme einer Restlaufzeit von 6 Jahren ein Rechnungszinssatz von 3,62 % angesetzt. Als Rententrend wurden 2% angenommen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


C.  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1.  Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Unter dieser Position sind Forderungen i.H. von EUR 0,- (i.Vj. T-EUR 0) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2014 bestanden Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,- (i.Vj. T-EUR 12).

2. Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In dem Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von EUR 12.792,76 einbezogen.

3. Pensionsrückstellungen

Der noch nicht verrechnete Unterschiedsbetrag beträgt zum 31.12.2014 EUR 23.568,00.

4. Verbindlichkeiten
  

Verbindlichkeiten
Betrag
Restlaufzeiten
 
Sicherheiten
 
 
Bis 1 J
über 5 J
 
 
EUR
EUR
EUR
 
Lieferungen und Leistungen
4.174,74
4.174,74
0,00
-
Sonstige Verbindlichkeiten
32.463,43
32.463,43
0,00
-
Passive latente Steuern
        188,00
              188,00
0,00
-
 
36.826,17
36.826,17
0,00
 
Davon
 
 
 
 
- aus Steuern
14.356,83
 
 
 
- im Rahmen der sozialen Sicherheit
         0,00
 
 
 
- gg. Anteilseignern
18.106,60
 
 
 

sonstige Berichtsbestandteile



D. Sonstige Angaben


1.   Sonstige Angaben

Geschäftsführer nach § 35 GmbHG ist Herr Frank Rokossa.



Durach, den 11. Juni 2015

      Spartherm Holding GmbH
vertreten durch Ihren Geschäftsführer
         Frank Rokossa



  


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.06.2015 festgestellt.

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