Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 89914
Eingetragen
12.4.2011
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Türen und Fenstern aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Kunststoffteilen in Klein- und Groß-Serien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Andrea Coy
seit 15.12.2025
Prokura
Torsten Kurenbach
seit 12.4.2011
Geschäftsführer
Thomas Erik Rößner
seit 12.4.2011
Prokura

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

K + R Beratungs-GmbH
Germany
22.500 €
90.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ConceptParts GmbH

Dieburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 196.981,00 256.281,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.130,00 13.421,00
II. Sachanlagen 189.851,00 242.860,00
B. Umlaufvermögen 440.094,07 315.520,87
I. Vorräte 144.328,00 116.779,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 180.604,54 122.255,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 115.161,53 76.485,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.799,09 21.819,57
Summe Aktiva 654.874,16 593.621,44

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 506.445,19 407.449,62
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 481.445,19 382.449,62
B. Rückstellungen 29.950,00 20.110,00
C. Verbindlichkeiten 118.478,97 166.061,82
Summe Passiva 654.874,16 593.621,44

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die ConceptParts GmbH hat ihren Sitz in Dieburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Darmstadt (Reg.Nr. HRB 89914).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgte linear.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibung erfolgte linear.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 67.046,66 (Vorjahr: EUR 73.906,43).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 51.432,31 (Vorjahr: EUR 92.155,39).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

II. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 14 Mitarbeiter.

Gewinnvortrag

In dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2023 ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 382.449,62 enthalten.

Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des Geschäftsjahrs waren Herr Torsten Kurenbach aus Kassel und Herr Johannes Christ aus Rödermark zur Geschäftsführung bestellt.

 

Dieburg, 13.12.2024

gez. Torsten Kurenbach

gez. Johannes Christ

Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.12.2024.

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