Stammdaten

Register
Amtsgericht Hanau HRB 99208
Eingetragen
1.3.2023
Branche
ElektroinstallationHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialReparatur und Instandhaltung von elektrischen Ausrüstungen
Gegenstand
Elektroinstallationen im Bereich Starkstrom und Schwachstrom. Planung, Projektierung, Inbetriebnahme und Support von Gebäudesystemtechnik, Systemintegration, Multiroom- und Multimediaanwendungen, sowie Handel mit allen zugehörigen Komponenten und Materialien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Betz
seit 1.3.2023
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Lucian Hornung
seit 1.3.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Bruchköbel
10.000 €
40.00%
Nidderau
7.500 €
30.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Blum GmbH

Hanau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 10.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
10.1.2023
EUR
A. Anlagevermögen 254.270,00  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 100.158,00  
II. Sachanlagen 154.112,00  
B. Umlaufvermögen 715.688,44 25.000,00
I. Vorräte 22.221,01  
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 528.706,27  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 676.864,93 25.000,00
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 25.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.602,50  
C. Rechnungsabgrenzungsposten 929,00  
Aktiva 970.887,44 25.000,00

Passiva

31.12.2023
EUR
10.1.2023
EUR
A. Eigenkapital 138.266,44 25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss 113.266,44  
B. Rückstellungen 222.586,34  
C. Verbindlichkeiten 610.034,66  
Passiva 970.887,44 25.000,00

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Elektro Blum GmbH hat ihren Sitz in 63452 Hanau und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hanau unter HRB 99208 eingetragen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt 3 Jahre.
Sachanlagenwurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.
Planmäßige Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen sowie der individuellen Verhältnisse der Gesellschaft vorgenommen. Die beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden linear abgeschrieben.
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden bis zu einem Wert von 800 Euro im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Unfertige und fertige Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die produktionsbezogenen aktivierungspflichtigen Vollkosten (§ 255 Abs. 2 HGB).
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen.
Flüssige Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.
Das Stammkapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.
Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend abgezinst.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäfts- oder Firmenwert
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben. Dies entspricht der Dauer der erwarteten Synergieeffekte.
Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten
Die gesamten Verbindlichkeiten von Euro 610.034,66 haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

IV. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 2.316,65 Euro enthalten.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 90.000,00 Euro enthalten.

V. Sonstige Angaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Aus Miet- und Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen im Wesentlichen für unbewegliches Anlagevermögen in Höhe von jährlich 104,4 TEuro. Die Verträge haben Laufzeiten bis längstens 2033.
Anzahl der Arbeitnehmer
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 13 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hanau, den 30.09.2024

gez. Stefan Betz, Dieter Dittmar, Lucian Hornung


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2024 festgestellt.

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