GLOBAL-Taxi-GmbHLiquidiert

12347 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 99251
Eingetragen
16.11.2005
Branche
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßePersonenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf Abruf
Gegenstand
Das Betreiben eines Taxiunternehmens und einer Schule zur Ausbildung von Taxifahrern.

Historie

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Management

NameRolle
Ibrahim Vural
seit 3.1.2011
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

GLOBAL-Taxi-GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 38.360,34 168.932,37
I. Sachanlagen 1.497,00 133.884,00
II. Finanzanlagen 36.863,34 35.048,37
B. Umlaufvermögen 89.062,39 102.163,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.437,88 53.009,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.624,51 49.153,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.422,73 271.095,72

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 68.407,52 122.740,46
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 110.240,46 74.285,28
III. Jahresfehlbetrag 54.332,94 -35.955,18
B. Rückstellungen 42.273,74 37.310,82
C. Verbindlichkeiten 16.741,47 111.044,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.422,73 271.095,72

Anhang


 
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Global-Taxi-GmbH i.L. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werdenkönnen, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Ausleihungen zum Nennwert
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen, Bank- und Kassenbestände und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Brutto-Anlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Der Jahresfehlbetrag von Euro -54.332,94 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Liquidatoren
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Liquidator: Ibrahim Vural ausgeübter Beruf: Kaufmann
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs.
3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Forderungen 20.538,53
Verbindlichkeiten 7.566,52



Die Forderungen/Verbindlichkeiten betreffen das Gesellschafter-Verrechnungskonto, das mit 5,50 % p.a. verzinst wurde.
Unterschrift der Geschäftsleitung
Ort, Datum Unterschrift
Berlin, 28.07.2014 gez. Ibrahim Vural


sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.07.2014 festgestellt.

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