saxnet gmbhLiquidiert

08606 Oelsnitz/Vogtl., DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 23017
Vorher
Saxnet GmbH
Eingetragen
8.9.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieProgrammierungstätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
Programmierung, Herstellung und kundespezifische Anpassung von Soft- und Hardware; Erbringung von Dienstleistungen aller Art im IT- und Telekommunikationsbereich und damit verbunden Schulungen und Beratungsleistungen; Kauf und Verkauf von Soft- und Hardware und damit verbundene Wartungen und Dienstleistungen

Historie

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Management

NameRolle
Steffen Dreise
seit 12.11.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

08523 Plauen Altmarkt 12
13.000 €
44.44%
08538 Weischlitz Zeschenmühle 1
13.000 €
44.44%

Konzern- und Jahresabschlüsse

saxnet gmbh

Oelsnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 186.463,83 86.176,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 50.129,83 42.407,76
II. Sachanlagen 136.334,00 43.769,00
B. Umlaufvermögen 1.279.983,32 1.307.659,49
I. Vorräte 430.449,33 563.974,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 837.012,56 743.219,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.521,43 466,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.813,70 41.400,71
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 209.588,50 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.682.849,35 1.435.236,96

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 479.294,44
I. gezeichnetes Kapital 39.000,00 39.000,00
II. Kapitalrücklage 250.500,00 597.000,00
III. Verlustvortrag 156.705,56 8.563,82
IV. Jahresfehlbetrag 342.382,94 148.141,74
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 209.588,50 0,00
B. Einlagen stiller Gesellschafter 950.000,00 350.000,00
C. Rückstellungen 24.397,15 9.162,36
D. Verbindlichkeiten 708.452,20 596.780,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.682.849,35 1.435.236,96

Anhang

1.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zum 31. Dezember 2009 wurde eine Inventur aller Vermögensgegenstände und Schulden durchgeführt. Die grundsätzliche Bewertung geht von einer Fortführung des Betriebes aus.

Bilanzierung und Bewertung erfolgten unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften und unter zusätzlicher Beachtung der steuerrechtlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft wendet das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25. Mai 2009 erstmals im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 an.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. In den Herstellungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital enthalten. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände wurde anhand der steuerlichen AfA-Tabellen festgelegt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach linearer Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden bei Anschaffungskosten bis 150,00 € im Jahr der Anschaffung gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben angesetzt. Für Anlagegüter mit Anschaffungskosten von 150,00 € bis 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet, der gemäß § 253 Abs. 4 HGB i.V.m. § 6a Abs. 2a EStG linear über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben wird.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen mit den Anschaffungskosten. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet. Die unfertigen  Leistungen wurden mit den Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Stichtagswert bewertet. Die Herstellungskosten enthalten die Einzelkosten sowie die notwendigen Gemeinkosten, nicht aber Zinsen für Fremdkapital.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung getragen. Sie sind mit ihrem voraussichtlichen Inanspruchnahmewert angesetzt. Soweit handelsrechtlich zulässig, wurden im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften stehende Berechnungsverfahren angewandt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rechnungsbetrag passiviert worden.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von T€ 698 (Vorjahr T€ 582), mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von € 0,00 (Vorjahr € 0,00). Durch Pfandrechte und ähnliche Rechte wurden Verbindlichkeiten nicht gesichert.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T€ 19 (Vorjahr T€ 7).

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2009 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen, zahlbar in den Jahren 2009 - 2011, in Höhe von 5 T€.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird wahrgenommen von:

Herrn Steffen Dreise, Plauen.

Von der Schutzklausel des § 286 HGB bezüglich der Vergütung der Geschäftsführungsorgane wird Gebrauch gemacht.

Oelsnitz,/V. den 7. April 2011
       
gez. Steffen Dreise
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.04.2011 festgestellt.

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