ASD-GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 4893
Eingetragen
17.2.2004
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von MehrzweckindustrieroboternBau von Industrieanlagen, außer Gebäuden
Gegenstand
Geschäftsbereich 1: Elektrotechnik und Mechanik für die Industrieplanung mit CAD, Herstellung von Schaltschränken, SPS- und Roboterprogrammierung, Industrie- und Maschineninstallationen, Maschinenverlagerung, Inbetriebnahme, Wartung und Service für produktionstechnische Anlagen und Maschinen. Geschäftsbereich 2: Privater Hausbau und Sanierung. Planung mit CAD, Herstellung von Energieverteilungsschränken für den Neubau sowie Herstellung von hochwertigen Gebäudeinstallationen und Gebäudeautomatisation. Geschäftsbereich 3: Beratung und Betriebsorganisation. Organisation und Duchführung von Produkt- oder Produktionsverlagerungen, Geschäfts- und Auftragsvermittlung, Qualitäts- und Umweltmanagementberatung nach DIN EN ISO 9000:2000ff, DIN EN ISO 14001 und EMAS, sowie Arbeitssicherheit nach dem Arbeitsschutzgesetz, Umweltbetriebsprüfung und Durchführung von Seminaren. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen - insbesondere auch als persönlich haftende Gesellschafterin sowie andere Unternehmen zu gründen sowie alle Geschäfte zu tätigen, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar fördern.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ASD-GmbH

Kerken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 18.743,00 27.785,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 37,00 74,00
II. Sachanlagen 18.706,00 27.711,00
B. Umlaufvermögen 89.184,42 51.780,22
I. Vorräte 8.598,87 7.850,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.701,81 9.104,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 51.883,74 34.825,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 107.927,42 79.565,22

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 82.841,92 58.863,23
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 33.863,23 8.952,36
III. Jahresüberschuss 23.978,69 24.910,87
B. Rückstellungen 10.119,33 6.297,95
C. Verbindlichkeiten 14.966,17 14.404,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.966,17 14.404,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 107.927,42 79.565,22

Anhang

A. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 Der Jahresabschluss ist nach den Gliederungsvorschriften der §§ 265 bis 278 HGB unter Beachtung von § 42 GmbHG aufgestellt worden.  Es handelt sich um eine kleine GmbH nach § 267 HGB.

 Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der vollen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.


B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


 Nutzungsrechte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände werden zu An­schaf­fungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.
 
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,- werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Ver­mögens­gegenstände sind zum Nennwert bilanziert, gegebenenfalls korrigiert um Einzelwertberichtigungen.

 Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert.

 Rückstellungen werden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünfti­ger kauf­män­nischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und möglichen Ver­pflichtungen er­forderlich sein wird.

 Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Sonstige Angaben

 
 Forderungen gegenüber
 Gesellschaftern gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG EUR   3.928,52

 Im Geschäftsjahr 2011 wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Axel Kirschbaum , Geschäftsführer, geführt.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.928,52 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 708,77 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2012 festgestellt.

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