WFV
Beratungs-AG
Vilsbiburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
37.492,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
13.242,72 |
12.255,91 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
13.242,72 |
12.255,91 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
5.692,01 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
18.934,73 |
49.748,41 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
34.619,13 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-37.492,50 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.507,50 |
50.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
577,49 |
577,49 |
| III.
Bilanzverlust |
18.777,00 |
15.958,36 |
| davon
Verlustvortrag |
15.958,36 |
-182,10 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
5.692,01 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
1.445,00 |
1.110,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
17.489,73 |
14.019,28 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
17.489,73 |
14.019,28 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
18.934,73 |
49.748,41 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei
der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter
Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung
wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von Euro
15.958,36 einbezogen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 0,00
(Vorjahr: Euro 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 17.489,73
(Vorjahr: Euro 14.019,28).
Sonstige Angaben
Der Vorstandsvorsitzende ist befugt, die Gesellschaft
alleine zu vertreten. Gemäß § 286 Abs.4 HGB
unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der
Geschäftsführer
Als Aufsichtsräte waren während des
gesamten Geschäftsjahres bestellt:
Herr Klaus Kirchner
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Aufsichtsratvorsitzender
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Frau Kirchner Antonia
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Aufsichtsrat
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Frau Blank Christine
|
Aufsichtsrat
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Namen der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
Herr Josef Samhuber
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Vorstandsvorsitzender
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Herr Thomas Blank
|
Vorstand
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Frau Christa
Krönleitner
|
Vorstand
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Frau Hildegard Brams
|
Vorstand
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Unterschrift der Geschäftsführung
Ort, Datum
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Unterschrift -
Vorstandsvorsitzender
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2011 festgestellt.
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