Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 22076
Eingetragen
22.9.2005
Branche
Großhandel mit elektronischen Bauteilen und TelekommunikationsgerätenGroßhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Großhandel mit elektronischen Bauelementen und Speicherelementen, sowie Computerperipherie.

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Szieber
seit 22.9.2005
Geschäftsführer
Eugen Golotov
seit 22.9.2005
Geschäftsführer
Stefan Kneisel
seit 22.9.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
47.50%
47.50%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Jürgen Szieber
Burgthann-Mimberg
47.50%
Stefan Kneisel
Leinburg-Diepersdorf
47.50%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ISTEGO Distribution GmbH

Schwaig bei Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 20.167,00 29.251,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 758,00
II. Sachanlagen 20.064,00 28.493,00
III. Finanzanlagen 100,00 0,00
B. Umlaufvermögen 512.209,66 325.391,50
I. Vorräte 272.565,10 120.144,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 219.216,21 187.067,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 47.733,50 24.618,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.428,35 18.179,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.080,00 1.350,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 542.456,66 355.992,50

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 84.655,50 71.011,77
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 21.011,77 8.950,56
III. Jahresüberschuss 13.643,73 12.061,21
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 19.640,00
C. Rückstellungen 69.467,97 55.310,60
D. Verbindlichkeiten 388.333,19 210.030,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 385.035,05 195.205,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 542.456,66 355.992,50

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ISTEGO Distribution GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 



Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

In den Abschreibungen sind 2.023,00 EUR Abschreibungen für das Anlagevermögen nach der steuerlichen Vorschrift gemäß § 7g Abs. 1 EStG enthalten.

Auswirkungen steuerrechtlich begründeter Maßnahmen auf das Jahresergebnis

Durch die allein nach steuerrechtlichen Vorschriften durchgeführten Maßnahmen und der daraus resultierenden Beeinflussung des Steueraufwands liegt das ausgewiesene Jahresergebnis um 2.023,00 EUR unter dem Betrag, der sonst auszuweisen wäre.

Erhebliche künftige Belastungen sind hieraus nicht zu erwarten.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Stefan Kneisel
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Geschäftsführer:
Jürgen Szieber
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Geschäftsführer:
Eugen Golotov
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
Ausleihungen
0,00
Euro
Forderungen
37.254,10
Euro
Verbindlichkeiten
4.867,29
Euro


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Schwaig bei Nürnberg, 04.05.2010
Stefan Kneisel, Jürgen Szieber, Eugen Golotov

  

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