ABIT VUV GmbHLiquidiert

88131 Lindau (Bodensee), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 44867
Eingetragen
25.10.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung sonstiger Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für Patente
Gegenstand
Die Beratung von Unternehmen hinsichtlich ihres Markenmanagements. Ferner Beratung, Entwicklung, Prokuktion, Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Vermögen und Anlagevermögen (Maschinen) von Technologie und innovativer Technologie sowie Energieverkauf jeglicher Art. Ein Rechtsberatung erfolgt nicht.

Historie

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Management

NameRolle
Patricia Blank
seit 12.11.2020
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

ABIT VUV GmbH

Budenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014

Bilanz

Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Anlagevermögen 557,91 14.171,08
I. Sachanlagen 557,91 14.171,08
B. Umlaufvermögen 652.916,41 655.008,21
I. Vorräte 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 650.843,03 653.336,19
Schecks 2.073,38 1.672,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Summe 653.474,32 669.179,29

Passiva

   
  Geschäftsjahr Vorjahr
  Euro Euro
A. Eigenkapital 42.307,71 40.468,75
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 15.468,75 10.598,07
III Jahresüberschuss 1.838,96 4.870,68
B. Rückstellungen 2.700,00 2.700,00
C. Verbindlichkeiten 608.466,61 626.010,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Summe 653.474,32 669.179,29

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ABIT VUV GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten, Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zu Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber den Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 461.794,10 (Vorjahr: Euro 461.794,10)

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 108.689,89 (Vorjahr: Euro 164.216,44)

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum 30.09.2014 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
kleiner 1 Jahr größer 1 Jahr
TEuro TEuro TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 5,3 5,3 0
gegenüber Gesellschaftern 25,3 25,3 0
sonstige Vermögensgegenstände 620,2 158,4 461,8
Summe 650,8 189,0 461,8

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum 30.09.201 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
kleiner 1 Jahr größer 1 Jahr
TEuro TEuro TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 108,7 108,7 0
sonstige Verbindlichkeiten 499,8 38,0 461,8
Summe 608,5 146,7 461,8

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Patricia Blank
Geschäftsführer: Michael Blank

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegen Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Betrag
Sachverhalte Euro
Ausleihungen 0
Forderungen 25.357
Verbindlichkeiten 0

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Budenheim, im September 2015

gez.

Patricia Blank

Geschäftsführerin

gez. Michael Blank

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.03.2014 festgestellt.

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