Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 302411
Eingetragen
15.1.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Die Erbringung von Beratungs- und IT-Dienstleistungen. Die Beratungsleistungen beinhalten Entwicklung von Geschäfts- und IT-Strategien, Geschäftsprozessoptimierung sowie Konzeptentwicklung zur Prozess- und Systemintegration. Die Aktivitäten im Rahmen der IT-Dienstleistungen umfassen Systemanalyse, -design und -entwicklung sowie Vertrieb und Vermittlung von Hardund Software.

Historie

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Management

NameRolle
Cüneyt Tural
seit 13.9.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Cüneyt Tural
Böblinger Weg 20, 71732 Tamm
27.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TLS Consulting GmbH

Tamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.662,00 1.484,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 771,00 1,00
II. Sachanlagen 891,00 1.483,00
B. Umlaufvermögen 108.027,07 92.780,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.891,39 7.186,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 103.135,68 85.593,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 151,00 619,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 109.840,07 94.883,73

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 87.920,91 68.128,33
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -2.025,00 -2.025,00
2. eingefordertes Kapital 24.975,00 24.975,00
II. Gewinnvortrag 43.153,33 19.903,66
III. Jahresüberschuss 19.792,58 23.249,67
B. Rückstellungen 10.439,00 11.850,00
C. Verbindlichkeiten 11.480,16 14.905,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 109.840,07 94.883,73

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungsund Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB

sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden,

Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungsoder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

2. Verbindlichkeiten

Es besteht ein Verbindlichkeitensaldo gegenüber dem Gesellschafter i.H.v. EUR 982,18 (Vj. TEUR 2).

Die Verbindlichkeiten sind wie folgt fällig:

Verbindlichkeiten gesamt
TEUR
Restlaufzeit bis 1 Jahr
TEUR
  (Vj.) (Vj.)
  11 11
  (14) (14)

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Berichtszeitraum Herr Cüneyt Tural, Dipl. Ing. Informatik

 

Tamm, den 25. März 2013

Cüneyt Tural

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.03.2013 festgestellt.

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