Beauty-Lab GmbHLiquidiert

81539 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 201883
Eingetragen
14.11.2012
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnHerstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen
Gegenstand
Herstellung und Vermarktung (sowohl durch e-commerce als auch im stationären Handel) von Produkten zur Körper- und Haarpflege.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (5)

NameAnteil
Graf C********** H******
21.86%
K***** G***** v** H******
4.70%
Dr. G********** K*********
1.05%

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

HVentures GmbH
Germany
19.096 €
21.86%
K***** G***** v** H******
4.088 €
4.70%
Germany
1.867 €
2.10%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Beauty-Lab GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

91.738,00 60.824,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

918.477,02 962.698,22

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.708.464,38 547.705,40

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

73.823,21 2.700.764,61 41.891,35

C. Rechnungsabgrenzungsposten

25.823,79 16.423,63

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00 181.965,77

Summe Aktiva

2.818.326,40 1.811.508,37



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

87.348,00 87.348,00

II. Kapitalrücklage

141.817,00 141.817,00

III. Verlustvortrag

-411.130,77 -642.536,51

IV. Jahresüberschuss

379.333,80 231.405,74

nicht gedeckter Fehlbetrag

0,00 181.965,77

buchmäßiges Eigenkapital

197.368,03 0,00

B. Rückstellungen

23.259,41 80.259,97

C. Verbindlichkeiten

2.597.698,96 1.731.248,40

Summe Passiva

2.818.326,40 1.811.508,37

ANHANG

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen den Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft nach § 264 i.V.m. § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB) einzustufen. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Sitz der Gesellschaft ist München. Die Gesellschaft wird beim Handelsregister des Amtsgerichtes München unter HRB 201883 geführt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt. Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren - bewertet.

b) Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschliesslich Nebenkosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wird auf die betrieblichen Erfahrungen abgestellt.

Bewegliche Güter werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

c) Vorräte

Die Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens sind zu Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

d) Forderungen und sonstiges Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert vermindert um ggf. erforderliche Einzelwertberichtigungen bewertet.

Das sonstige Umlaufvermögen wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, wobei die Erfordernisse des strengen Niederstwertprinzips beachtet werden.

Kassenbestände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Bestände in Fremdwährung wurden zum Stichtagskurs in Euro umgerechnet.

e ) Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und unge­wissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

f) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden entsprechend dem Höchstwertprinzip ange­setzt. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Verbindlichkeiten mit dem Briefkurs am Entstehungstag.

C. ANGABEN ZUR BILANZ

Die Restlaufzeiten der Forderungen sonstigen Vermögensgegenstände betragen zu TEUR 0 mehr als ein Jahr.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Forderungen gegen Gesellschafter enthalten (VJ: TEUR 0,0).

In den Forderungen sind keine Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe enthalten (VJ: TEUR 0,0).

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 87.348 und ist in voller Höhe einbezahlt.

In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber verbundenden Unternehmen enthalten.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen in Höhe von T€ 548,8 (VJ: 250,1) mehr als ein Jahr und in Höhe von T€ 172,5 (VJ: 161,3) mehr als fünf Jahre. Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 725 (VJ: T€ 719,5) sind mit einer Globalzession besichert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 14,8 (VJ: TEUR 11,0), Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern über TEUR 803 (VJ: TEUR 522,4) und Verbildlichkeiten aus sozialer Sicherheit in Höhe von TEUR 0,1 (VJ: EUR 0,0) enthalten. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Wandeldarlehensgebern im Umfang von TEUR 674 enthalten, für die ein qualifizierter Rangrücktritt vorliegt.

Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Deutsche Bank AG sind durch Globalzession für Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen besichert.

Es bestehen zum Abschlussstichtag keinerlei Haftungsverhältnisse.

D. SONSTIGE ANGABEN

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres 2019 keine Vorgänge ereignet, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind.

b) Sonstige finanzielle Verpflichtungen,

die nicht in der Bilanz erscheinen

Der Jahresbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht als Bilanzvermerk anzu­geben sind, beträgt jährlich TEUR 134. Die sonstigen Verpflichtungen betreffen Mietverträge und Kfz-Leasingverträge.

c) Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2019 wurden im Durchschnitt 54 Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer) beschäftigt, davon 54 Angestellte.

d) Mitglieder der Geschäftsleitung

Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte die Geschäftsführung durch folgenden Geschäftsführer:

Frau Katrin Gräfin von Hallwyl, München
Herr Christopher Graf von Hallwyl, München

 

München, den 27. März 2020

gez. Katrin Gräfin von Hallwyl Christopher Graf von Hallwyl

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22. Dezember 2020

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