Stammdaten

Register
Amtsgericht Hanau HRB 94721
Eingetragen
30.6.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieEinzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
die Entwicklung und der Verkauf kundenspezifischer Software-Programme, der Vertrieb von Soft- und Hardware im EDV-Bereich aller Art sowie Beratung von Unternehmen und Organisationen bei der Anschaffung und Einrichtung von EDV-Lösungen und alle damit verbundenen Aufgaben

Historie

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Management

NameRolle
Andreas van der Lucht
seit 19.2.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Andreas van der Lucht
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Andreas van der Lucht
Speierlingweg 6, 63477 Maintal-Hochstadt
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sora IT Services GmbH

Aschaffenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 8.036,65
B. Anlagevermögen 37.561,00 87.195,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 505,00 0,00
II. Sachanlagen 37.056,00 3.035,00
III. Finanzanlagen 0,00 84.160,03
C. Umlaufvermögen 158.871,98 180.004,79
I. Vorräte 25.184,00 29.347,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 123.866,17 93.750,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.821,81 56.906,80
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 45.893,76 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 242.326,74 275.236,47

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 221.573,17 188.364,78
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -8.036,65 0,00
III. eingefordertes Kapital 16.963,35 25.000,00
IV. Bilanzgewinn 204.609,82 163.364,78
B. Rückstellungen 4.800,00 64.848,47
C. Verbindlichkeiten 8.317,57 21.522,22
D. Passive latente Steuern 7.636,00 501,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 242.326,74 275.236,47

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Zur Klarheit der Darstellung werden alle nach den gesetzlichen Vorschriften zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, im Anhang aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zur Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung wird nach den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 265 bis 283 HGB) vorgenommen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der BilMoG wurden erstmalig angewandt.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer der Software beträgt 3 Jahre.

Sachanlagen

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Für die Berechnung der Abschreibungen wird folgende Nutzungsdauer zugrunde gelegt:

PKW: 4-6 Jahre
Büroausstattung: 3-13 Jahre
EDV-Einrichtung: 2-3 Jahre
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3 Jahre
Sammelposten: 5 Jahre

Geringwertige Anlagegüter bis 410,00 EUR werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 102.759,86 (Vorjahr: 84.194,42) enthalten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von EUR 432,00 (Vorjahr: EUR 432,00) enthalten.

Die übrigen Beträge sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nominalwert bilanziert.

Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von EUR 163.364,78.

Rückstellungen

Bei der Bemessung der Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen.

Der Erfüllungsbetrag der Pensionsrückstellung wurde unter Anwendung des versicherungsmathematischen Verfahrens nach der sog. PUC-Methode (Projected Unit Credit Method) berechnet. Hierbei wurde der Rechnungszins mit 5,21 % bzw. 5,13 % unter Anwendung von § 253 Abs. 2 S. 2 HGB zugrunde gelegt.

Die Rentendynamiken wurden mit 2 % angenommen.

Als biomethrische Rechnungsgrundlagen dienten die "Richttafeln 2005 G" von Prof. Klaus Heubeck, Lizenz-Heubeck-Richttafeln-GmbH, Köln.

Danach errechnet sich ein Erfüllungsbetrag zum 30.06.2011 von 55.961,00 EUR.

Das Deckungsvermögen in Höhe von 101.855,76 EUR wurde gemäß § 246 Abs. 2 S. 2 HGB in Höhe des Zeitwertes, der bei verpfändeten Rückdeckungsversicherungen dem steuerlichen Aktivwert entspricht, mit dem Erfüllungsbetrag nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB in Höhe von 55.593,00 EUR saldiert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Stand Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit
30.06.2011 bis zu zwischen einem von mehr als
einem Jahr und fünf Jahren fünf Jahren
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen 95,10 95,10 0,00 0,00
(Vorjahr) 2.977,06 2.977,06 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 8.222,47 8.222,47 0,00 0,00
(Vorjahr) 18.545,16 18.545,16 0,00 0,00
Summe 8.317,57 8.317,57 0,00 0,00
(Vorjahr) 21.522,22 21.522,22 0,00 0,00

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 8.214,33 (Vorjahr: EUR 18.545,16) enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Andreas van der Lucht

Der Jahresabschluss wurde am 17.04.2012 festgestellt.

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