Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 13572 PI
Eingetragen
5.11.2004
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit TabakwarenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Druck, Druckverarbeitung, Konfektionierung, Drucksachenveredelung und der Handel mit Waren aller Art, ausgenommen der Handel mit erlaubnispflichtigen Waren.

Historie

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Management

NameRolle
Andree Maurischat
seit 9.2.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Andre Maurischat
96.00%
H**** M*********
4.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Andre Maurischat
48000
96.00%
H**** M*********
2000
4.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Maurischat GmbH

Norderstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 69.420,00 96.338,83
I. Sachanlagen 69.420,00 46.000,00
II. Finanzanlagen 0,00 50.338,83
C. Umlaufvermögen 127.976,20 136.883,32
I. Vorräte 16.695,00 28.982,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.889,87 99.360,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.248,42 11.248,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 53.391,33 8.540,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.871,25 2.214,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 199.267,45 248.219,34

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 83.234,67 91.112,65
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Gewinnvortrag 59.248,06 44.236,97
III. Jahresüberschuss 11.204,32 21.311,09
B. Rückstellungen 52.030,76 83.874,00
C. Verbindlichkeiten 64.002,02 73.232,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.126,51 66.906,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 199.267,45 248.219,34

Anhang


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Maurischat GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den Erleichterungen gem. §§ 286, 274a, 288, 326 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Grundsätzliche Änderungen in der Ausübung von Bewertungswahlrechten gegenüber dem Vorjahr sind nicht zu verzeichnen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,- wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern der beizulegende Wert niedriger war, wurde dieser berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag, abzüglich einer Pauschalwertberichtigung wegen des allgemeinen Ausfallrisikos bei mangelnder Bonität, bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren PUC - Methode angewendet. Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
5,15%
Zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck
Rententrend
2,0% p.a.



Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

 
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
84.834,00
 
 
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
-59.803,64



Bei dem verrechneten Vermögensgegenstand handelt es sich um einen Lebensversicherungsvertrag und ein Wertpapierdepot. Der beizulegende Zeitwert entspricht den unter Beachtung des Niederstwertprinzips fortgeführten Anschaffungskosten.

Die Gesamtverpflichtung aus Leasingverträgen und langfristigen Mietverträgen pro Jahr beläuft sich auf T€ 8.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer: Andre Maurischat,Kaufmann

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.640,40 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.982,21 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2011 festgestellt.

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