Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 721403
Eingetragen
14.9.2007
Branche
Zahntechnische LaboratorienGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfZahnarztpraxen
Gegenstand
Der Betrieb eines zahntechnischen Labors, der Handel mit zahntechnischen Materialien sowie die Durchführung von Entwicklungsarbeiten im zahntechnischen Bereich

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Kurt Hofmann
seit 14.9.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Im Rennacker 7, 74564 Crailsheim
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DentaTec Hofmann GmbH

Crailsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
TEUR

Gesamt
Vorjahr
TEUR

A. Anlagevermögen

111.572,17

108,0

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

6.259,00

2,4

II. Sachanlagen

104.712,50

105,0

III. Finanzanlagen

600,67

0,6

B. Umlaufvermögen

247.552,54

269,2

I. Vorräte

13.854,29

15,3

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

160.958,57

180,1

III. Wertpapiere

2.835,60

4,3

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

69.904,08

69,5

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4.554,75

5,0

Summe Aktiva

363.679,46

382,2



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
TEUR

Gesamt
Vorjahr
TEUR

A. Eigenkapital

262.041,01

268,0

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25,0

II. Gewinnrücklagen

261,24

0,3

III. Gewinnvortrag

222.756,76

217,7

IV. Jahresüberschuss

14.023,01

25,0

B. Rückstellungen

25.316,00

27,8

C. Verbindlichkeiten

62.222,45

68,7

D. Passive latente Steuern

14.100,00

17,7

Summe Passiva

363.679,46

382,2

ANHANG

INHALTSÜBERSICHT

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

II. SONSTIGE ANGABEN

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN (§ 284 ABs.2 Nr.1 HGB)

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 246 bis § 252 HGB)

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DentaTec Hofmann GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bilanzierungsmethoden:

1. Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften und unter zusätzlicher Beachtung der steuerlichen Bestimmungen.

2. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs­posten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

3. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

4. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungs­posten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

6. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

7. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

Bestandsnachweise

8. Das Inventar ist nach den Vorschriften des § 240 Abs. 1 HGB aufgestellt worden:

a) Das Anlagevermögen wird in einem Anlageverzeichnis geführt.

b) Das Vorratsvermögen ist in einer Einzelaufstellung belegt. Eine bestandsmäßige Prüfung wurde nur in eingeschränktem Umfang vorgenommen.

c) Die Bestände an Forderungen sind in Saldenlisten sowie durch Kontoauszüge der Banken nachgewiesen.

d) Die Geldbestände sind aus dem Kassenbuch ersichtlich.

e) Die sonstigen Vermögensgegenstände sind aufgezeichnet.

f) Die Schulden sind in Saldenlisten sowie durch Kontoauszüge der Banken nachgewiesen.

Bewertungsmethoden:

9. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen (Going-Concern).

10. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

11. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

12. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

13. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Über die angewandten Bewertungsmethoden berichte ich wie folgt:

Anlagevermögen

1. Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

2. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände ist anhand der wirtschaftlichen Nutzung auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze festgelegt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Umlaufvermögen

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Einzelwertberichtigungen - bei erkennbaren Einzelrisiken - und ggf. Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos angesetzt.

2. Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem aus einem Börsen- oder Marktpreis abgeleiteten niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt.

Rückstellungen

3. Die sonstigen Rückstellungen wurden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen passiviert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

4. Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Verbindlichkeiten

5. Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zur Bilanz

1. Die Abschreibungen des Geschäftsjahrs stellen sich wie folgt dar:

a) Sachanlagen: 33.297,13 € Vorjahr: 27.102,27 €

2. Insgesamt bestehen Forderungen und sonstige Vermögensgenstände mit einem Betrag in Höhe von 160.958,57 €.

a) davon sind innerhalb eines Jahres fällig: 127.947,57 € VJ: 138.212,02 €

b) davon mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren: 33.011,00 € VJ: 41.926,00 €

Forderungen gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von 28.192,23 €

3. Insgesamt bestehen Verbindlichkeiten mit einem Betrag von 62.222,45 €

a) davon sind innerhalb eines Jahres fällig: 62.222,45 € VJ: 61.663,38 €

b) davon mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren: 0,00 € VJ: 7.000,00 €

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Im laufenden Geschäftsjahr wurden im Bereich der Wertpapiere des Umlaufvermögens Abschreibungen nach § 253 Abs. 4 Satz 1,2 HGB vorgenommen. Andere außerplanmäiges Abschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

SONSTIGE ANGABEN

1. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vor zu tragen.

2. Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Kurt Hofmann.

 

Crailsheim, den 21. Oktober 2024

gez. Kurt Hofmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29. Oktober 2024

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