Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 57700
Eingetragen
29.4.1999
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Beraten, Planen und Einrichten von Geldinstituten und Verwaltungen. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Jens Franke
seit 19.9.2006
Geschäftsführer
Michael Teuber
seit 27.2.2006
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jens Franke
30177 Hannover
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AMP GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 94.679,21 19.701,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 159,00 210,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 159,00 210,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 8.491,08 12.420,41
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.491,08 12.420,41
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 86.029,13 7.070,64
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 86.029,13 7.070,64
C. Umlaufvermögen 40.884,34 80.935,43
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.017,05 46.296,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20.635,49 33.965,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 12.381,56 12.331,85
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.867,29 34.638,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 135.563,55 100.636,48

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 72.280,23 79.276,50
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 50.000,00 50.000,00
1. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 29.276,50 19.192,55
V. Jahresfehlbetrag 6.996,27 -10.083,95
B. Rückstellungen 3.500,00 3.500,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 3.500,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 59.783,32 17.859,98
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.769,44 12.401,89
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 37.013,88 5.458,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 135.563,55 100.636,48

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1. Umsatzerlöse 249.145,79 168.028,62
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 82,98 0,00
5. Materialaufwand -123.621,59 -3.433,04
6. Personalaufwand -91.984,59 -123.433,72
7. Abschreibungen -3.980,33 -7.027,20
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -35.351,56 -30.408,51
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00 -420,17
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -7.938,56 -7.977,17
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -3.002,48 -3.992,23
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -1.821,09 -1.770,92
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -9.154,69 -8.265,06
f) Frachten / Verpackung 0,00 0,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal -317,19 -1.007,95
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -13.117,55 -7.395,18
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 76,29 275,17
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.633,01 3.581,15
15. außerordentliche Erträge 437,06 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 437,06 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -1.546,32 1.815,20
19. sonstige Steuern -254,00 4.687,60
20. Jahresfehlbetrag 6.996,27 -10.083,95

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 erfolgte unter Beachtung der einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften.

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine kleine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264 a Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Der Jahresabschluss wird in EUR aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagen

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear bzw. degressiv vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige Erzeugnisse sowie Handelsware sind nicht vorhanden, da es sich um ein Architekturbüro (Dienstleister) handelt, der über keine Produktion verfügt und auch keine Handelswaren vorrätig hält.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Passivierungspflichtige Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken und aller ungewissen Verpflichtungen bemessen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

III. Erläuterungen der Bilanz

Kapital

Das Kapital beträgt 50.000 €.

Der Verlust wurde mit en Gewinnen des Vorjahres verrechnet.

Über eine weitere Gewinnverwendung haben die Gesellschafter noch keinen Beschluss gefasst

IV. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer des Berichtsjahres 2010 war Herr Jens Franke bestellt.

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und vertritt die GMBH allein. Hannover, 10. April 2011(Geschäftsführung)

Der Jahresabschluss 2009 wurde am 2.April 2011 festgestellt.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
Verbindlichkeiten 59.783,32 17.859,98
Anleihen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.769,44 12.401,89
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 37.013,88 5.458,09

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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