Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 740392
Eingetragen
20.2.2012
Branche
Ambulante PflegediensteStationäre Einrichtungen zur palliativen PflegeAmbulante Betreuungsdienste für ältere Menschen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Gesundheitswesens, der Krankenpflege und der medizinischen Versorgung und der medizinischen Betreuung von ausländischen Patienten. Die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchungen, Behandlungen und der Pflege von Patienten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Boris Broder
seit 20.2.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Boris Broder
Rotebühlstr. 143 B, 70197 Stuttgart
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Harmonie 24 GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 170.402,00 154.318,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 38.008,00 43.211,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 38.004,00 43.207,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 4,00 4,00
II. Sachanlagen 132.394,00 111.107,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 23.098,00 29.585,00
2. Fahrzeuge 108.911,00 80.394,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 385,00 1.128,00
B. Umlaufvermögen 1.161.116,54 775.874,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 933.541,90 624.043,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 394.568,05 361.157,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 146.517,56 193.031,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 86.517,56 102.701,29
3. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 10.460,00 10.460,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 381.996,29 59.394,25
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 227.574,64 151.830,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.660,33 3.975,91
Aktiva 1.348.178,87 934.168,07

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 747.424,67 519.869,61
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 494.869,61 348.364,14
III. Jahresüberschuss 227.555,06 146.505,47
B. Rückstellungen 365.485,12 192.618,64
1. Steuerrückstellungen 39.467,12 1.754,14
2. sonstige Rückstellungen 326.018,00 190.864,50
C. Verbindlichkeiten 235.269,08 221.679,82
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 80.258,37 113.745,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 80.258,37 113.745,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 83.037,84 32.545,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 83.037,84 32.545,26
3. sonstige Verbindlichkeiten 69.239,84 72.851,61
davon aus Steuern 19.360,76 22.613,41
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 23.184,45 804,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 69.239,84 72.851,61
4. Verwahrgeldkonto 2.733,03 2.537,05
Summe Passiva 1.348.178,87 934.168,07

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 2.836.399,78 2.996.155,07
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 2.146.619,87 1.607.633,66
3. sonstige betriebliche Erträge 185.134,92 124.202,74
4. Materialaufwand 459.465,23 441.375,88
a) Lebensmittel 3.612,21 3.005,31
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 455.853,02 438.370,57
5. Personalaufwand 3.738.091,42 3.591.906,21
a) Löhne und Gehälter 3.060.535,15 2.949.486,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 677.556,27 642.420,13
davon Aufwendungen für Altersversorgung 15.176,00 15.696,00
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen 155.457,25 147.510,39
7. Mieten, Pacht, Leasing 292.044,36 272.069,27
8. Abschreibungen 76.506,41 55.353,54
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 76.506,41 55.353,54
9. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 176.541,13 51.664,59
10. sonstige betriebliche Aufwendungen 43.600,27 18.910,17
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.622,64  
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.516,08 2.695,95
13. Jahresüberschuss 227.555,06 146.505,47

1. Anhang

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

1. Registereintrag, Stammkapital

Bei der im Handelsregister der Stadt Stuttgart unter HRB 740392 eingetragenen Gesellschaft wurden von Gesellschaftern EUR 25.000,00 auf gezeichnetes Kapital in Höhe von EUR 25.000,00 eingezahlt.

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Harmonie 24 GmbH, Voltastr. 10, 70376 Stuttgart, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist gemäß § 316 HGB nicht prüfungspflichtig.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet, sofern dem nicht handelsrechtliche Regelungen entgegenstehen. Abweichungen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz werden, sofern vorhanden, gesondert erläutert.

Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Sofern die Tageswerte der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens am Bilanzstichtag aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger waren, wurde gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG eine entsprechende Bewertung vorgenommen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel wurden zum Nominalwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Risiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird, sofern erforderlich, durch die separate Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Rückstellungen wurden für alle erkennbaren ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken gebildet. Darüber hinaus gehende Risiken, deren Höhe nicht eindeutig bestimmt ist, wurden nicht einbezogen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

1. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Forderungen

Alle unter den Forderungen ausgewiesenen Beträge sind innerhalb einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr fällig.

1. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 25.000,00 war am Bilanzstichtag in Höhe von EUR 25.000,00 eingezahlt.

1. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über 5 Jahren bestehen nicht.

2.  Sonstige Pflichtangaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2023 vom Herrn Boris Broder in Stuttgart ausgeübt. Der Geschäftsführer war einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben über Jahresüberschussverwendung
Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 227.555,06 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB
Es bestehen zum Bilanzstichtag keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Geschäftsführer

Boris Broder


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.05.2024 festgestellt.

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