Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 19591
Eingetragen
11.3.2002
Branche
Bau von Industrieanlagen, außer GebäudenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungBefristete Überlassung von Arbeitskräften
Gegenstand
Erbringung und Erwerb von Konstruktions-, Projektierungs- und Consultingleistungen, Fertigung, Montage, Demontage, Logistik, Betrieb, Instandhaltung und Vertrieb auf den Gebieten technischer und baulicher Anlagen und Einrichtungen im industriellen Bereich; gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmern

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Werner
seit 5.11.2024
Geschäftsführer
Paul Bauer
seit 24.4.2020
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

70.00% identifiziert30.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
70.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
TS TechnoServ GmbHEigenbeteiligung
30.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Paul Bauer
Kirchberg
17.500 €
70.00%
TS TechnoServ GmbH
Germany
7.500 €
30.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TS TechnoServ GmbH

Zwickau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 713.078,00 753.816,49
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.421,00 2.929,00
II. Sachanlagen 703.657,00 750.887,49
B. Umlaufvermögen 636.494,25 731.329,89
I. Vorräte 178.889,26 232.195,03
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.000,00 1.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 404.158,49 452.778,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 53.446,50 46.355,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21.626,85 2.858,89
Aktiva 1.371.199,10 1.488.005,27

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 838.588,38 824.391,20
I. ausgegebenes Kapital 17.500,00 17.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. eigene Anteile -7.500,00 -7.500,00
II. Kapitalrücklage 7.500,00 7.500,00
III. Gewinnrücklagen 1.061,00 1.061,00
IV. Gewinnvortrag 798.330,20 726.884,90
V. Jahresüberschuss 14.197,18 71.445,30
B. Rückstellungen 79.390,00 78.100,00
C. Verbindlichkeiten 450.212,72 582.641,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 435.212,72 507.641,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.000,00 75.000,00
D. Passive latente Steuern 3.008,00 2.873,00
Summe Passiva 1.371.199,10 1.488.005,27

Anhang

TS TechnoServ GmbH, Zwickau

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der TS TechnoServ GmbH wurde auf der Grundlage der Rech­nungs­legungs­vor­schrif­ten des Han­delsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ge­macht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma laut Registergericht: TS TechnoServ GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Zwickau
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Chemnitz
Register-Nr.: HRB 19591

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlagen der Erstellung

Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich unter Annahme der Unternehmens­fortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Herstellungskosten enthalten neben den Fertigungs-, Materialeinzelkosten und Sonderkosten der Fertigung auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie der Kos­ten des Werteverzehrs des Anlagevermö­gens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermö­gens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens mit Einzelanschaffungs­kosten bis Euro 800,00 netto erfolgt eine Sofortabschreibung der Anschaffungs- und Herstellungs­ko­sten im Jahr des Zugangs.

Die planmäßigen Abschreibungen werden über die folgenden Nutzungsdauern vorgenommen:
Immaterielle Vermögensgegenstände                              3 bis 5 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen                                3 bis 15 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung      3 bis 15 Jahre

Fremdbezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden mit den Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag nie­driger waren, wurden diese angesetzt.

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden bis zum Gewinnrealisationszeitpunkt zu Herstel­lungskosten bilanziert

Die Herstellungskosten enthalten neben den Fertigungs-, Materialeinzelkosten und Sonderkosten der Fertigung auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie der Kos­ten des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist.

Für fertige und unfertige Erzeugnisse erfolgte im Rahmen der sog. retrograden Bewertung zum Ab­schluss­stich­tag ei­ne Ver­lustantizipation durch Vergleich des Verkaufserlöses mit dem am Ab­schluss­stichtag bei­zu­le­gen­den Wert. Zudem fanden Bestandsrisiken, z. B. aus geminderter Ver­wertbar­keit, durch Gängigkeitsabschreibungen angemessene Berücksichtigung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag in Höhe der Anschaffungskosten angesetzt.

Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden wegen des allgemeinen Zins- und Kre­ditrisikos Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennbeträgen bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten bisher noch nicht veranlagte Steuern.
Die sonstigen Rück­stel­lun­gen wur­den für alle wei­te­ren un­ge­wis­sen Ver­bind­lich­kei­ten auf der Grundlage einer vor­sichti­gen kauf­män­nischen Be­ur­tei­lung mit dem not­wendi­gen Er­fül­lungsbe­trag gebildet. Da­bei wur­den al­le er­kenn­ba­ren Ri­si­ken be­rück­sich­tigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Ar­beit­nehmer betrug 60 (Vj. 45).

Unterschrift der Geschäftsleitung



 

Zwickau, 27. März 2025


Ort, Datum Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

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