Stammdaten

Register
Amtsgericht Recklinghausen HRB 7418
Vorher
Schukar GmbH
Eingetragen
12.4.2010
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenReparatur und Instandhaltung von MaschinenHerstellung von elektrischen Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen
Gegenstand
Herstellung, Vertrieb, Instandhaltung, Instandsetzung und Montage von Messinstrumenten und Anlagen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Lars Knubben
seit 5.6.2025
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
70.00%
30.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Kuppen, 45701 Hagen
17.500 €
70.00%
Kuppen, 45701 Hagen
7.500 €
30.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

KMA GmbH

Herten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 49.068,00 23.259,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.371,00 8.805,00
II. Sachanlagen 41.697,00 14.454,00
B. Umlaufvermögen 432.956,07 435.267,12
I. Vorräte 15.442,27 30.343,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 201.257,50 149.082,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 216.256,30 255.841,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.337,33 10.306,42
Aktiva 488.361,40 468.832,54

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 109.162,56 58.392,70
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 59.600,00 59.600,00
III. Verlustvortrag 26.207,30 83.348,79
IV. Jahresüberschuss 50.769,86 57.141,49
B. Rückstellungen 30.334,19 16.610,00
C. Verbindlichkeiten 348.864,65 393.829,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 88.864,65 88.332,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 260.000,00 305.497,11
Passiva 488.361,40 468.832,54

Anhang

Allgemeine Angaben:

Die KMA GmbH (,,Gesellschaft'') hat ihren Sitz in Herten und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Recklinghausen unter HRB 7418 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne §267 HGB.

Größenabhängige Aufstellungserleichterungen und Schutzklauseln wurden in Anspruch genommen.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften:

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des §246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungskosten oder den niedrigen beizulegenden Zeitwerten am Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, wenn die Einzelbeträge nicht unbedeutend sind.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostenänderungen angesetzt.

Die übrigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Abschluss- und Prüfungskosten sowie Risiken für Gewährleistungen.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an das Geschäftsführungsorgan betragen zum Stichtag TEUR 82 und werden mit 3% p.a. verzinst.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen resultieren in Höhe von rd. TEUR 88 p.a. aus Miet- und Leasingverhältnissen.

Sonstige Angaben:

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich rd. 12 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dipl.-Ing. Winfried Knubben, Herten.

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Herten, den 19.12.2023

gez. Winfried Knubben, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2023 festgestellt.

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