Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegen HRB 13788
Vorher
Udo Steinbeck Gebrauchtmaschinen GmbH
Eingetragen
4.10.2006
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenHerstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungenGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Die Elektrotechnik, der Steuerungsbau sowie die Elektroinstallation, der Handel mit gebrauchten Maschinen und Waren sowie gebrauchten Robotersystemen und Kraftfahrzeugen aller Art, Unterstützung und Dienstleistung im Bereich Planung und Verfügbarkeitsanalysen sowie bei Retrofitting/Wartung der Gebrauchtmaschinen bzw. Gebrauchtgeräten. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, die Vermittlung von Montage- und Demontagearbeiten, Personalschulungen und Einarbeitungen und deren Vermittlung vorzunehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Patrick Krapoth
seit 6.3.2024
Geschäftsführer
Tobias Krumm
seit 6.3.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Maria Margarete Henrich
50.00%
Dietmar Henrich
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Maria Margarete Henrich
25.000 €
50.00%
Dietmar Henrich
25.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Udo Steinbeck Gebrauchtmaschinen GmbH

Haiger

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2012 bis zum 31.01.2013

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Auftraggebers

 

Udo Steinbeck

Gebrauchtmaschinen GmbH

Auf dem Ketzenberg 6

35708 Haiger

2für das Geschäftsjahr vom 01.02.2011 bis 31.01.2013 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die mir übergebene Buchführung und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Wirtschaftsprüferkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

 

Dillenburg, 01.03.2013

Willi Schindler, Steuerberater/vereidigter Buchprüfer

In den Thalen 37

35683 Dillenburg

Telefon: 02771/850075

BILANZ zum 31. Januar 2013

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.311,00 3.245,00
10.311,00 3.245,00
II. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens 48.200,00 45.200,00
48.200,00 45.200,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 63.990,00 0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 38.350,00 6.523,00
102.340,00 6.523,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 33.889,84 101.385,67
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.220,41 6.732,65
- davon gegen Gesellschafter Euro 2.220,41 (Euro 2.220,41)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 2.220,41 (Euro 6.732,65)
36.110,25 108.118,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.773,94 11.878,09
229.735,19 174.964,41

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag (Verlustvortrag) 13.738,35 28.356,78
III. Jahresüberschuss 15.545,47 42.095,13
79.283,82 63.738,35
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 9.100,00 3.100,00
2. sonstige Rückstellungen 3.651,00 3.576,00
12.751,00 6.676,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.188,22 10.000,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 116.700,00 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 116.700,00 (Euro 0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.415,82 91.520,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.415,82 (Euro 91.520,13)
4. sonstige Verbindlichkeiten 9.396,33 3.029,93
- davon aus Steuern Euro 9.365,33 (Euro 3.029,93)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 31,00 (Euro 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.365,33 (Euro 3.029,93)
137.700,37 104.550,06
229.735,19 174.964,41

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.01.2013

AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0400 Betriebsausstattung 8.919,00 1.530,00
0410 Geschäftsausstattung 2,00 2,00
0480 Geringw. Wirtschaftsgüter 0,00 1,00
0485 Wirtschaftsgüter gr.150 bis 1.000 Euro 1.390,00 1.712,00
10.311,00 3.245,00
Wertpapiere des Anlagevermögens
0534 Deka Euro TF 48.200,00 45.200,00
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
7080 Unfertige Leistungen 63.990,00 0,00
fertige Erzeugnisse und Waren
3980 Bestand Waren 38.350,00 6.523,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung 33.889,84 101.385,67
sonstige Vermögensgegenstände
1502 Finanzierung Haumann 0,00 4.512,24
1508 Forderungen gg. Gesellschafterin Lasota 2.220,41 2.220,41
2.220,41 6.732,65
- davon gegen Gesellschafter
1508 Forderungen gg. Gesellschafterin Lasota 2.220,41 2.220,41
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
1502 Finanzierung Haumann 0,00 4.512,24
1508 Forderungen gg. Gesellschafterin Lasota 2.220,41 2.220,41
2.220,41 6.732,65
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1000 Kasse 75,20 89,49
1200 Sparkasse 32.698,74 11.788,60
32.773,94 11.878,09
Summe Aktiva 229.735,19 174.964,41

Passiva

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
Gezeichnetes Kapital
0800 Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
Gewinnvortrag (Verlustvortrag)
0868 Verlustvortrag vor Verwendung 13.738,35 - 28.356,78
Jahresüberschuss
0000 Jahresüberschuss 15.545,47 42.095,13
Steuerrückstellungen
0957 Gewerbesteuerrückstellung 3.900,00 1.400,00
0963 Körperschaftsteuerrückstellung 5.200,00 1.700,00
9.100,00 3.100,00
sonstige Rückstellungen
0970 Rückstellungen Archivierung 651,00 576,00
0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung 3.000,00 3.000,00
3.651,00 3.576,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0640 Darlehen NRW-Bank 0,00 10.000,00
0650 Darlehen Sparkasse 5.188,22 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
1710 Erhaltene Anzahlungen 116.700,00 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1710 Erhaltene Anzahlungen 116.700,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 6.415,82 91.520,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 6.415,82 91.520,13
sonstige Verbindlichkeiten
1570 Abziehbare Vorsteuer - 17.242,24 - 49.009,96
1573 Abziehbare VorsteuerEG- Erwerb 0,00 - 48.363,15
1574 Abziehbare Vorsteuer EG-Erwerb 19 % - 11.707,04 0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19 % 0,00 - 1.067,11
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 % - 5.261,10 - 19.660,46
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer - 3.889,30 0,00
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1.076,47 141,90
1745 Verbindlichk. Pensionskasse 31,00 0,00
1773 Umsatzsteuer EG- Erwerb 0,00 48.363,15
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 % 11.707,04 0,00
1776 Umsatzsteuer 19 % 47.885,26 61.607,99
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen - 14.557,29 - 16.124,81
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 - 338,19 0,00
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % 5.261,10 19.660,46
1790 Umsatzsteuer Vorjahr - 3.569,38 7.481,92
9.396,33 3.029,93
- davon aus Steuern
1570 Abziehbare Vorsteuer - 17.242,24 - 49.009,96
1573 Abziehbare VorsteuerEG- Erwerb 0,00 - 48.363,15
1574 Abziehbare Vorsteuer EG-Erwerb 19 % - 11.707,04 0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19 % 0,00 - 1.067,11
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 % - 5.261,10 - 19.660,46
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer - 3.889,30 0,00
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1.076,47 141,90
1773 Umsatzsteuer EG- Erwerb 0,00 48.363,15
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 % 11.707,04 0,00
1776 Umsatzsteuer 19 % 47.885,26 61.607,99
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen - 14.557,29 - 16.124,81
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 - 338,19 0,00
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % 5.261,10 19.660,46
1790 Umsatzsteuer Vorjahr - 3.569,38 7.481,92
9.365,33 3.029,93
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
1745 Verbindlichk. Pensionskasse 31,00 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1570 Abziehbare Vorsteuer - 17.242,24 - 49.009,96
1573 Abziehbare VorsteuerEG- Erwerb 0,00 - 48.363,15
1574 Abziehbare Vorsteuer EG-Erwerb 19 % - 11.707,04 0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19 % 0,00 - 1.067,11
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 % - 5.261,10 - 19.660,46
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer - 3.889,30 0,00
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1.076,47 141,90
1773 Umsatzsteuer EG- Erwerb 0,00 48.363,15
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 % 11.707,04 0,00
1776 Umsatzsteuer 19 % 47.885,26 61.607,99
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen - 14.557,29 - 16.124,81
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 - 338,19 0,00
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % 5.261,10 19.660,46
1790 Umsatzsteuer Vorjahr - 3.569,38 7.481,92
9.365,33 3.029,93
Summe Passiva 229.735,19 174.964,41

ANHANG zum Jahresabschluss per 31. Januar 2013

Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgten linear. Bei den Gegenständen des abnutzbaren beweglichen Anlagevermögens wurde bei Anschaffungen innerhalb des Geschäftsjahres pro rata temporis vorgenommen.

Sonderabschreibungen oder außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Wirtschaftsjahr nicht vorgenommen.

Die Gegenstände des geringwertigen Anlagevermögens erfolgten nach den steuerrechtlichen Vorschriften. Soweit steuerrechtlich zulässig, wurden diese voll abgeschrieben. Diese Abschreibung entspricht auch den handelsrechtlichen Vorschriften.

2. Umlaufvermögen

a) Vorräte

Die Bewertung der Material- und Warenvorräte erfolgte mit den Anschaffungskosten. Die Voraussetzungen für den Ansatz eines niedrigeren beizulegenden Wertes lagen nicht vor.

Die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen wurden mit den Herstellungskosten bewertet.

Dabei wurden Materialkosten, Fertigungskosten, notwendige Materialgemeinkosten, notwendige Fertigungsgemeinkosten und der durch die Fertigung entstandene Verzehr des Anlagevermögens einbezogen.

b) Forderungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert angesetzt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses waren alle am Bilanzstichtag vorhandenen Forderungen beglichen.

Die übrigen Forderungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt, weil sie zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vollwertig waren.

Allgemeine Angaben

II. Geschäftsführungs- und Kontrollorgane

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Neben der Gesellschafterversammlung sind keine Kontrollorgane vorhanden.

Geschäftsführer ist Herr Dietmar Henrich

III. Finanzielle Beziehungen zu Gesellschaftern

Die Gesellschaft einem Gesellschafter ein Darlehen gewährt. Der Darlehensstand am Ende des Geschäftsjahres ergibt sich aus den beigefügten Kontennachweisen.

IV. Weitere Angaben

Weitere Angaben sind in den beiliegenden Kontennachweisen enthalten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem ebenfalls beigefügten Anlagespiegel und dem detaillierten Anlageverzeichnis.

V. Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012/13 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB aufgestellt. Dabei wurden die Vorschriften für Kapitalgesellschaften - § 264 ff HGB - und des GmbH- Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.

Nachrichten & Medien

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Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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