Allgemeine Gebäudereinigung
Saniplus Handicap Construct GmbH
Kirchbaunaer Straße 21, 34225 Baunatal, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Lars Dirksen seit 7.11.2012 | Geschäftsführer |
Andreas Rygol seit 7.11.2012 | Prokura |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Ungelöste Beteiligungen (2)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 88.68% | |
| 11.32% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Saniplus Handicap Construct GmbHFritzlarJahresabschluss zum 31. Dezember 2023Bilanz für OffenlegungszweckeAKTIVA
PASSIVA
Anhang zum Jahresabschluss derSaniplus Handicap Construct GmbH,Fritzlar,für das Geschäftsjahr 2023A. Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss der Saniplus Handicap Construct GmbH, Fritzlar, wurde nach den allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung (§§ 238 bis 261 HGB) und unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften geltenden ergänzenden Bestimmungen (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Fritzlar und ist beim Amtsgericht Amtsgericht Fritzlar unter der Nummer HRB 11420 eingetragen. Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2023 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 bis 3 HGB auf. Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB. Zur Verbesserung der Aussagekraft nach § 265 Abs. 5 HGB wurde auf der Passivseite die Position B "Sonderposten aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln" sowie C "Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens" zugefügt. B. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenFür die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen (Nutzungsdauer entsprechend den allgemeinen Abschreibungstabellen) vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig. Die geringwertigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer werden gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einem Sammelposten zusammengefasst und gleichmäßig über fünf Jahre aufgelöst. Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Die körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum 31. Dezember 2023. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird daneben durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Wertberichtigungen wurden, soweit erforderlich, in ausreichender Höhe gebildet. Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden jeweils zum Nennwert angesetzt. Investitionszuschüsse für aktivierte Vermögensgegenstände stellt die Gesellschaft direkt in den Sonderposten ein. Die Sonderposten bilden den Finanzierungsgegenwert zu den unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen Buchwerten jener Anlagegüter, die mit Investitionszuschüssen beschafft wurden. Der Sonderposten wird in Höhe der auf diese Vermögensgegenstände entfallenden jährlichen Abschreibungen auf Sachanlagen ertragswirksam aufgelöst, und zwar in Höhe der Abschreibungen, die auf die mit diesen Zuschüssen finanzierten Anlagegüter entfallen. Damit werden diese Abschreibungen im Jahresabschluss neutralisiert. Die Rückstellungen umfassen alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen, soweit sie das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen. Ihr Ansatz ist in Höhe des Betrages vorgenommen worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). C. Erläuterungen zu Posten der BilanzForderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 219.936,83 (Vorjahr: EUR 94.676,33). Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 121.511,61. Haftung Die Haftungsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:
Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB (jährliche Zahlungsverpflichtungen):
D. Sonstige PflichtangabenArbeitnehmer Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 17,75 (Vorjahr: 16,00).
Fritzlar, den 27. Mai 2024 Die Geschäftsführung _________________________ Lars Dirksen Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 30.07.2024 festgestellt. |
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