LUXOR Innendesign GmbHLiquidiert

31228 Peine, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 208556
Eingetragen
8.8.2017
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzInnenraumdesign und RaumgestaltungHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Einbau von genormten Baufertigteilen wie z.B. Fenster, Türen, Leisten; Ausübung des zulassungsfreien Handwerks, insbesondere Fliesen-, Platten- und Mosaikleger; Handel mit Baustoffen; Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Nebengeschäfte

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Antonina Bartsch
seit 19.1.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

LUXOR Innendesign GmbH

Isernhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Finanzamt: Burgdorf
Steuer-Nr: 16/205/63301

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung sowie Anhang -

LUXOR Innendesign

Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

 

Hannover, den 26. März 2021

Dipl.-Kfm. Hardy Freitag Steuerberater

BILANZ zum 31. Dezember 2019

LUXOR Innendesign Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf, Isernhagen

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.892,50 5.569,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 22.414,92 0,00
2. in Ausführung befindliche Bauaufträge 11.458,29 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 22.645,74 0,00
56.518,95 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 43.226,01 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 5.651,95 3.996,97
48.877,96 3.996,97
- davon gegen Gesellschafter EUR 2.792,82 (EUR 1.581,98)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.545,32 13.744,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.490,26 231,74
140.324,99 23.542,47

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 14.435,65- 0,00
III. Jahresüberschuss 40.176,19 14.435,65-
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 10.098,46 0,00
2. sonstige Rückstellungen 2.325,00 500,00
12.423,46 500,00
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 44.411,76 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 44.411,76 (EUR 0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 28.405,92 12.279,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.405,92 (EUR 12.279,96)
3. sonstige Verbindlichkeiten 4.343,31 198,16
77.160,99 12.478,12
- davon aus Steuern EUR 2.794,97 (EUR 198,16)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 232,14 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.343,31 (EUR 198,16)
140.324,99 23.542,47

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

LUXOR Innendesign Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf, Isernhagen

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
520 Pkw 1.406,00 2.395,00
540 Lkw 11.596,00 3.174,00
650 Büroeinrichtung 890,00 0,00
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,50 0,50
13.892,50 5.569,50
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
1080 Unfertige Leistungen 22.414,92 0,00
in Ausführung befindliche Bauaufträge
1090 In Ausführung befindl. Bauaufträge 11.458,29 0,00
fertige Erzeugnisse und Waren
1140 Waren 22.645,74 0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1200 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 43.226,01 0,00
sonstige Vermögensgegenstände
1307 Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter 2.792,82 1.581,98
1350 Kautionen 2.005,50 2.005,50
1401 Abziehbare Vorsteuer 7% 32,32 0,00
1406 Abziehbare Vorsteuer 19% 64.533,65 0,00
1407 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% 10.085,75 0,00
1434 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 0,00 409,49
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 51,97 0,00
3806 Umsatzsteuer 19% 66.059,22- 0,00
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 617,46- 0,00
3837 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% 10.085,75- 0,00
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr 2.896,87 0,00
3841 Umsatzsteuer Vorjahr 15,50 0,00
5.651,95 3.996,97
davon gegen Gesellschafter EUR 2.792,82 (EUR 1.581,98)
1307 Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1600 Kasse 1.847,75 237,13
1800 Postbank # 758.296.124 15.216,87 13.507,13
1810 Sparkasse Hannover #910 453 438 480,70 0,00
17.545,32 13.744,26
Rechnungsabgrenzungsposten
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.490,26 231,74
Summe Aktiva 140.324,99 23.542,47
Gezeichnetes Kapital
2900 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
Verlustvortrag
2978 Verlustvortrag vor Verwendung 14.435,65- 0,00
Jahresüberschuss Jahresüberschuss 40.176,19 14.435,65-
Steuerrückstellungen
3040 Körperschaftsteuerrückstellung 4.851,94 0,00
3816 Umsatzsteuer nicht fällig 19% 5.246,52 0,00
10.098,46 0,00
sonstige Rückstellungen
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 2.325,00 500,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3272 Erhaltene Anzahlungen 19% USt 44.411,76 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 44.411,76 (EUR 0,00)
3272 Erhaltene Anzahlungen 19% USt
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 28.405,92 12.279,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.405,92 (EUR 12.279,96)
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
1200 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 116,20 0,00
1401 Abziehbare Vorsteuer 7% 0,00 0,98-
1406 Abziehbare Vorsteuer 19% 0,00 12.024,66-
1460 Geldtransit 1.200,00 0,00
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 2.794,97 0,00
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 232,14 0,00
3806 Umsatzsteuer 19% 0,00 9.414,53
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 0,00 1.077,55
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr 0,00 1.731,72
4.343,31 198,16
davon aus Steuern EUR 2.794,97 (EUR 198,16)
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
3806 Umsatzsteuer 19%
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 232,14 (EUR 0,00)
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.343,31 (EUR 198,16)
1200 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%
1460 Geldtransit
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
3806 Umsatzsteuer 19%
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr
Summe Passiva 140.324,99 23.542,47

PASSIVA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

LUXOR Innendesign Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf, Isernhagen

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 477.458,72 49.550,17
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 45.060,66 0,00
3. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge 11.458,29 0,00
4. Gesamtleistung 533.977,67 49.550,17
5. sonstige betriebliche Erträge
a) übrige sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,03
6. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 264.102,82 35.094,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 78.654,16 10.291,73
342.756,98 45.386,35
7. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 62.038,91 0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 10.858,86 0,00
72.897,77 0,00
8. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6.903,65 974,19
9. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 11.311,84 9.191,53
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 946,60 251,72
c) Fahrzeugkosten 15.032,33 2.017,77
d) Werbe- und Reisekosten 6.658,38 54,48
e) verschiedene betriebliche Kosten 29.716,51 6.011,78
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 1.795,90 0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 570,00 0,00
66.031,56 17.527,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.851,94 0,00
11. Ergebnis nach Steuern 40.535,77 14.337,62-
12. sonstige Steuern 359,58 98,03
13. Jahresüberschuss 40.176,19 14.435,65-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

LUXOR Innendesign Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf, Isernhagen

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Umsatzerlöse
4337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG 146.829,32 0,00
4400 Erlöse 19% USt 240.809,22 50.221,59
4401 Erlöse 19% USt Waren 53.211,16 0,00
4402 Erlöse 19% USt DL 37.352,19 0,00
4736 Gewährte Skonti 19% USt 743,17- 671,42-
477.458,72 49.550,17
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
4800 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse 22.645,74 0,00
4810 Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse 22.414,92 0,00
45.060,66 0,00
Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge
4818 Bestandsveränderung Aufträge in Arbeit 11.458,29 0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge
4835 Sonstige betriebl. regelm. Erträge 0,00 0,03
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5130 Einkauf RHB 19% Vorsteuer 196.657,74- 10.316,21-
5200 Wareneingang 10.115,22- 1.165,15-
5400 Wareneingang 19% Vorsteuer 55.794,06- 23.613,26-
5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 1.256,39 0,00
5800 Bezugsnebenkosten 2.792,19- 0,00
264.102,82- 35.094,62-
Aufwendungen für bezogene Leistungen
5900 Fremdleistungen 58.654,16- 0,00
5906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer 0,00 10.291,73-
5920 Bauleistungen § 13b 19% Vorst., 19% USt 20.000,00- 0,00
78.654,16- 10.291,73-
Löhne und Gehälter
6020 Gehälter 62.038,91- 0,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 9.961,16- 0,00
6130 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 897,70- 0,00
10.858,86- 0,00
Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 31,85- 0,00
6222 Abschreibungen auf Kfz 1.819,00- 292,34-
6260 Sofortabschreibung GWG 5.052,80- 568,18-
6262 Abschreibungen auf aktivierte GWG 0,00 113,67-
6.903,65- 974,19-
Raumkosten
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 10.302,00- 8.585,00-
6325 Gas, Strom, Wasser 991,40- 606,53-
6330 Reinigung 18,44- 0,00
11.311,84- 9.191,53-
Versicherungen, Beiträge und Abgaben
6400 Versicherungen 408,52- 0,00
6420 Beiträge 352,73- 244,72-
6436 Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 185,35- 7,00-
946,60- 251,72-
Fahrzeugkosten
6520 Kfz-Versicherungen 2.928,21- 460,35-
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten 10.637,59- 405,21-
6540 Kfz-Reparaturen 957,35- 782,54-
6570 Sonstige Kfz-Kosten 509,18- 369,67-
15.032,33- 2.017,77-
Werbe- und Reisekosten
6600 Werbekosten 4.520,38- 0,00
6625 Geschenke ausschl.betrieblich genutzt 165,81- 0,00
6630 Repräsentationskosten 52,02- 54,48-
6640 Bewirtungskosten 170,26- 0,00
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 72,96- 0,00
6650 Reisekosten Arbeitnehmer 333,04- 0,00
6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 1.343,91- 0,00
6.658,38- 54,48-
verschiedene betriebliche Kosten
6800 Porto 128,58- 14,00-
6805 Telefon 2.589,81- 8,32-
6810 Telefax und Internetkosten 1.266,86- 0,00
6815 Bürobedarf 2.093,66- 15,07-
6821 Fortbildungskosten 3.239,14- 0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten 458,00- 728,85-
6827 Abschluss- und Prüfungskosten 2.830,30- 500,00-
6830 Buchführungskosten 1.339,90- 744,33-
6835 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG 216,60- 479,89-
verschiedene betriebliche Kosten
6845 Werkzeuge und Kleingeräte 5.665,30- 1.453,27-
6850 Sonstiger Betriebsbedarf 7.449,99- 207,30-
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 345,93- 11,07-
6859 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 2.092,44- 1.849,68-
29.716,51- 6.011,78-
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
6885 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BV 252,10 0,00
6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV 2.048,00- 0,00
1.795,90- 0,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
6393 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein. 570,00- 0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
7600 Körperschaftsteuer 4.599,00- 0,00
7608 Solidaritätszuschlag 252,94- 0,00
4.851,94- 0,00
sonstige Steuern
7685 Kfz-Steuern 359,58- 98,03-
Jahresüberschuss
Jahresüberschuss 40.176,19 14.435,65-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

LUXOR Innendesign

Isernhagen

Konto Bezeichnung Entwicklung der Stand zum 01.01.2019 Zugang Abgang- Umbuchung Abschreibung Zuschreibung- Stand zum 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR EUR
0520 Pkw Ansch-/Herst-K 2.500,00 1.500,00 1.500,00
2.500,00-
Abschreibung 105,00 441,00 94,00
452,00-
Buchwerte 2.395,00 1.500,00 441,00 1.406,00
2.048,00-
0540 Lkw Ansch-/Herst-K 3.361,34 9.800,00 13.161,34
Abschreibung 187,34 1.378,00 1.565,34
Buchwerte 3.174,00 9.800,00 1.378,00 11.596,00
0650 Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K 921,85 921,85
Abschreibung 31,85 31,85
Buchwerte 921,85 31,85 890,00
0670 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch-/Herst-K 682,35 5.052,80 5.735,15
Abschreibung 681,85 5.052,80 5.734,65
Buchwerte 0,50 5.052,80 5.052,80 0,50
Summe Ansch-/Herst-K 6.543,69 17.274,65 21.318,34
2.500,00-
Abschreibung 974,19 6.903,65 7.425,84
452,00-
Buchwerte 5.569,50 17.274,65 6.903,65 13.892,50
2.048,00-
Konto Inventar Bezeichnung Inventarbezeichnung Datum AfA-Art Entw. der Stand zum 01.01.2019 Zugang Abgang- Umbuchung Abschreibung Zuschreibung- Stand zum 31.12.2019
ND % EUR EUR EUR EUR EUR
0520 Pkw
520001 Opel Combo 01.10.2018 AHK 2.500,00 2.500,00- 0,00
Linear Absch 105,00 347,00 0,00
452,00-
6/00 16,67 BW 2.395,00 2.048,00- 347,00 0,00
520002 Opel Combo 08.10.2019 AHK 1.500,00 1.500,00
Linear Absch 94,00 94,00
4/00 25,00 BW 1.500,00 94,00 1.406,00
Summe Pkw Ansch-/Herst-K 2.500,00 1.500,00 1.500,00
2.500,00-
Abschreibung 105,00 441,00 94,00
452,00-
Buchwerte 2.395,00 1.500,00 441,00 1.406,00
2.048,00-
Konto Inventar Bezeichnung Inventarbezeichnung Datum AfA-Art Entw. der Stand zum 01.01.2019 Zugang Abgang- Umbuchung Abschreibung Zuschreibung- Stand zum 31.12.2019
ND % EUR EUR EUR EUR EUR
0540 Lkw
540001 Peugeot Boxer 11.09.2018 AHK 3.361,34 3.361,34
Linear Absch 187,34 560,00 747,34
6/00 16,67 BW 3.174,00 560,00 2.614,00
540002 Autohaus Wandsbeck/ 09.08.2019 AHK 4.300,00 4.300,00
Peugeot Boxer EZ:11.02.2011 Linear Absch 359,00 359,00
5/00 20,00 BW 4.300,00 359,00 3.941,00
540003 Mercedes Vito 109 CDi 10.09.2019 AHK 5.500,00 5.500,00
Linear Absch 459,00 459,00
4/00 25,00 BW 5.500,00 459,00 5.041,00
Summe Lkw Ansch-/Herst-K 3.361,34 9.800,00 13.161,34
Abschreibung 187,34 1.378,00 1.565,34
Buchwerte 3.174,00 9.800,00 1.378,00 11.596,00
Konto Inventar Bezeichnung Inventarbezeichnung Datum AfA-Art Entw. der Stand zum 01.01.2019 Zugang Abgang- Umbuchung Abschreibung Zuschreibung- Stand zum 31.12.2019
ND % EUR EUR EUR EUR EUR
0650 Büroeinrichtung
650001 Kaffeemaschine Jura15204 S 29.11.2019 AHK 921,85 921,85
80 Linear Absch 31,85 31,85
5/00 20,00 BW 921,85 31,85 890,00
Summe Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K 921,85 921,85
Abschreibung 31,85 31,85
Buchwerte 921,85 31,85 890,00
Konto Inventar Bezeichnung Inventarbezeichnung Datum AfA-Art Entw. der Stand zum 01.01.2019 Zugang Abgang- Umbuchung Abschreibung Zuschreibung- Stand zum 31.12.2019
ND % EUR EUR EUR EUR EUR
0670 Geringwertige Wirtschaftsgüter
670003 Norton Fliesenschneider 08.03.2019 AHK 299,00 299,00
GWG/vol Absch 299,00 299,00
1/00 100 BW 299,00 299,00 0,00
670004 PC mit Zubehör 03.09.2018 AHK 682,35 682,35
GWG/vol Absch 681,85 681,85
1/00 100 BW 0,50 0,50
670005 Bohr- und Meißelhammer 21.01.2019 AHK 462,18 462,18
GWG/vol Absch 462,18 462,18
1/00 100 BW 462,18 462,18 0,00
670006 Bohrhammer mit Akku 26.03.2019 AHK 497,25 497,25
GWG/vol Absch 497,25 497,25
1/00 100 BW 497,25 497,25 0,00
670007 Nass- u. Trockensauger 21.03.2019 AHK 799,00 799,00
GWG/vol Absch 799,00 799,00
1/00 100 BW 799,00 799,00 0,00
670008 Fliesenschneidmaschine 04.07.2019 AHK 334,45 334,45
GWG/vol Absch 334,45 334,45
1/00 100 BW 334,45 334,45 0,00
670009 Drucker, Brother MFCL 23.07.2019 AHK 318,40 318,40
GWG/vol Absch 318,40 318,40
1/00 100 BW 318,40 318,40 0,00
670010 Notebook, HP Pavilion 15-ca0505ng 23.07.2019 AHK 420,38 420,38
GWG/vol Absch 420,38 420,38
1/00 100 BW 420,38 420,38 0,00
670011 Würth - Rührwerk Elektro 01.08.2019 AHK 389,24 389,24
GWG/vol Absch 389,24 389,24
1/00 100 BW 389,24 389,24 0,00
670013 Hornbach, Modulgerüst 19.09.2019 AHK 301,68 301,68
GWG/vol Absch 301,68 301,68
1/00 100 BW 301,68 301,68 0,00
670014 Gardine 30.11.2019 AHK 254,05 254,05
GWG/vol Absch 254,05 254,05
1/00 100 BW 254,05 254,05 0,00
670015 Auspresspistole Kartusche 12.11.2019 AHK 341,04 341,04
Akku, Würth GWG/vol Absch 341,04 341,04
1/00 100 BW 341,04 341,04 0,00
670016 Modulgerüst Safe-T 150 15.11.2019 AHK 301,68 301,68
GWG/vol Absch 301,68 301,68
1/00 100 BW 301,68 301,68 0,00
670023 Hornbach - 13.09.2019 AHK 334,45 334,45
Fliesenschneidemaschine GWG/vol Absch 334,45 334,45
1/00 100 BW 334,45 334,45 0,00
Summe Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch-/Herst-K 682,35 5.052,80 5.735,15
Abschreibung 681,85 5.052,80 5.734,65
Buchwerte 0,50 5.052,80 5.052,80 0,50

ANLAGENSPIEGEL LUXOR Innendesign Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf, Isernhagen zum 31. Dezember 2019

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2019 Zugänge Abgänge Umbuchungen Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.543,69 17.274,65 2.500,00 0,00 21.318,34
Summe Sachanlagen 6.543,69 17.274,65 2.500,00 0,00 21.318,34
Summe Anlagevermögen 6.543,69 17.274,65 2.500,00 0,00 21.318,34
kumulierte Abschreibungen 01.01.2019 Abschreibungen Geschäftsjahr Abgänge Umbuchungen kumulierte Abschreibungen 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 974,19 6.903,65 452,00 0,00 7.425,84
Summe Sachanlagen 974,19 6.903,65 452,00 0,00 7.425,84
Summe Anlagevermögen 974,19 6.903,65 452,00 0,00 7.425,84
Zuschreibungen Geschäftsjahr Buchwert 31.12.2019
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 13.892,50
Summe Sachanlagen 0,00 13.892,50
Summe Anlagevermögen 0,00 13.892,50

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