Tusco Consult LTD
Bremerhaven
Jahresabschluss zum 31.12.2011
Bilanz zum 31.Dezember 2011
|
A K T I V A
|
Dez 2011 |
Dez 2010 |
|
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I.
Sachanlagen |
|
|
| 1.
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
33.475,92 |
45.157,00 |
| Summe:
I. Sachanlagen |
33.475,92 |
45.157,00 |
| II.
Finanzanlagen |
|
|
| 1.
Genossenschaftsanteile |
199,00 |
199,00 |
| Summe:
II. Finanzanlagen |
199,00 |
199,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
| a.
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
9.639,81 |
9.919,86 |
| 2.
Sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
| a.
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
-30.321,27 |
-44.460,94 |
| Summe:
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
-20.681,46 |
-34.541,08 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
|
| 1.
Bankguthaben |
0,00 |
1.993,64 |
| 2.
Kassenbestand |
1.726,82 |
119,60 |
| Summe:
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.726,82 |
2.113,24 |
| C.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
3.926,52 |
1.796,40 |
| Summe:
A K T I V A |
18.646,80 |
14.724,56 |
|
P A S S I V A
|
|
|
| A.
Eigenkapital |
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
141,25 |
141,25 |
| II.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
-1.937,65 |
1.095,78 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
-2.130,12 |
-3.033,43 |
| IV.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
3.926,52 |
1.796,40 |
| B.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
|
|
| a.
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
9.102,33 |
6.080,00 |
| Summe:
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
9.102,33 |
6.080,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
| a.
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
255,34 |
151,76 |
| Summe:
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen |
255,34 |
151,76 |
| 3.
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
| a.
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
2.556,77 |
1.210,12 |
| b.
Aus Steuern |
|
|
| aa.
Umsatzsteuer |
1.416,45 |
3.300,18 |
| bb.
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
1.345,13 |
968,57 |
| c.
Im Rahmen der sozialen Sicherheit |
|
|
| aa.
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
3.970,78 |
3.013,93 |
| Summe:
3. Sonstige Verbindlichkeiten |
9.289,13 |
8.492,80 |
| Summe:
P A S S I V A |
18.646,80 |
14.724,56 |
Bremerhaven, den
2.7.2012
Tusco
Consult ltd
Daniela
Heim
Rechtliche Verhältnisse
Firma:
tusco consult ltd
Sitz:
Bremerhaven
Handelsregister:
HRB Bremerhaven
Unternehmensgegenstand:
Daten + Textverarbeitung
Stammkapital:
141,25 Eur
Auf die Stammeinlage sind 141,25 eur erbracht.
Geschäftsführung:
Alleingeschäftsführer ist Daniela Heim
Geschäftsjahr
2011
Gewinn-
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
01.Januar 2011 bis zum 31.Dezember 2011
|
Jan - Dez 2011 |
Jan - Dez 2010 |
|
EUR |
EUR |
| Umsatzerlöse |
|
|
| Umsatzerlöse |
68.131,50 |
66.053,03 |
| Erlösschmälerungen |
-436,93 |
-141,05 |
| Eigenverbrauch |
4.453,79 |
5.448,74 |
| Summe:
Umsatzerlöse |
72.148,36 |
71.360,72 |
| Sonstige
betriebliche Erträge |
|
|
| Sonstige
betriebliche Erträge |
0,00 |
700,00 |
| Erträge
aus Anlageverkäufen |
0,00 |
8.058,82 |
| Summe:
Sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
8.758,82 |
| Personalaufwand |
|
|
| Löhne
und Gehälter |
-28.563,07 |
-31.464,64 |
| Soziale
Abgaben |
-7.851,63 |
-6.580,25 |
| Aufwendungen
für Altersversorgung |
-200,00 |
-1.800,00 |
| Summe:
Personalaufwand |
-36.614,70 |
-39.844,89 |
| Abschreibungen |
|
|
| Abschr.
Sachanlagevermögen |
-11.642,00 |
-13.344,08 |
| Abschr.
geringwertige Wirtschaftsg. |
-985,67 |
-674,48 |
| Summe:
Abschreibungen |
-12.627,67 |
-14.018,56 |
| Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
|
|
| Raumkosten |
-4.835,82 |
-3.045,04 |
| Versicherungen |
-79,95 |
0,00 |
| Beiträge |
-496,20 |
-426,62 |
| Reparaturen,
Instandhaltung |
-87,75 |
-35,00 |
| Kfz-Kosten |
-9.865,32 |
-8.872,64 |
| Werbekosten |
-1.138,15 |
-852,90 |
| Geschenkaufwendungen |
-25,17 |
-119,63 |
| Bewirtungen |
-199,70 |
-268,33 |
| Porto |
-1.401,87 |
-1.529,04 |
| Telefon,
Telefax |
-1.702,09 |
-1.176,47 |
| Bürobedarf |
-3.579,80 |
-3.326,38 |
| Zeitschriften,
Bücher |
-25,61 |
-31,54 |
| Rechts-
und Beratungskosten |
-654,07 |
-875,32 |
| Mieten
für Einrichtungen |
0,00 |
-535,00 |
| Nebenkosten
Geldverkehr |
-383,09 |
-296,19 |
| Verluste
aus Anlageabgängen |
-2,00 |
-6.783,94 |
| Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-559,52 |
-1.079,23 |
| Summe:
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
-25.036,11 |
-29.253,27 |
| Summe:
Betriebsergebnis |
-2.130,12 |
-2.997,18 |
| Sonstige
Zinsen und ähnliche Erträge |
|
|
| Sonstige
Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
13,75 |
| Summe:
Finanzergebnis |
0,00 |
13,75 |
| Summe:
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-2.130,12 |
-2.983,43 |
| Außerordentliche
Aufwendungen |
0,00 |
-50,00 |
| Summe:
Außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
-50,00 |
| Summe:
Ergebnis vor Steuern |
-2.130,12 |
-3.033,43 |
| Summe:
Jahresfehlbetrag |
-2.130,12 |
-3.033,43 |
Unterschrift der Geschäftsleitung
Bremerhaven, den
2.7.2012
Daniela
Heim
Feststellungsbeschluss
Der Jahresabschluss wurde am 02.07.2012
festgestellt.
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